你好,你這個(gè)是要做什么變更?
各位老師好,我想請教一個(gè)問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個(gè)季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時(shí)候開了些1%有稅點(diǎn)的票,那我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)季度的增值稅的時(shí)候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請教老師該怎么辦?
老師好,我們公司是之前從杭州跨省遷移到上海的,杭州那邊的工商和稅務(wù)都注銷了,再上海遷入了。那我看了下電子稅務(wù)局首頁代辦里面并沒有顯示去年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。是要報(bào)還是不要報(bào)???第一個(gè)應(yīng)申報(bào)提醒里面就增值稅,附加稅,個(gè)稅,第一季度企業(yè)所得稅。
老師好,我們單位2021年全年財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入金額和增值稅申報(bào)表上的銷售額,這兩個(gè)數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司,收款在前,收款時(shí)就繳納了增值稅,所以增值稅申報(bào)表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的,而財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入是每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)偟模赃@兩個(gè)數(shù)不一致?,F(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個(gè)數(shù)字相差挺大,請問我要如何處理嗎?謝謝!
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報(bào),截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了。申報(bào)方式為直接(上門)申報(bào)。 這個(gè)真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請問這是怎么回事?。渴嵌悇?wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
激活碼忘記了,怎么找回
平板恢復(fù)出廠設(shè)置后忘記激活碼
老師,我上月開了120萬的專票,今天紅沖了40萬,又開了42萬出來,那,我上月的銷售收入是多小,稅呢?發(fā)票都是13%
什么樣的業(yè)務(wù)會(huì)形成滯留票,滯留票的風(fēng)險(xiǎn)是什么
收到了一張專票,但是最后交易沒成功,退貨了,但是開票方一直沒作廢掉,會(huì)不會(huì)形成滯留票啊
請問殘保金填寫的信息,工資總額填寫24年一整年的數(shù)據(jù)嗎?還是平均數(shù)?
老師土地使用稅是什么征稅標(biāo)準(zhǔn)?
請問在哪里查詢年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人,收專票會(huì)不會(huì)造成滯留票啊,有什么風(fēng)險(xiǎn)
請問這個(gè)10%是哪來的?案例條件也沒有說有非正常損耗啥的。。。
之前分公司的企業(yè)所得稅是分公司申報(bào),現(xiàn)在是改為總公司申報(bào),提交了總公司稅務(wù)局合并申報(bào)的資料,在分公司的電子稅務(wù)局,結(jié)果幾個(gè)月過去了,我在發(fā)現(xiàn)這個(gè)提示
也就是你總公司已經(jīng)合并備案了,然后申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)合并申報(bào)了。是的話,你分公司就不需要再申報(bào)企業(yè)所得稅了