不可以把之前申報(bào)的金額也刪除。
老師 個(gè)體戶對(duì)公賬戶上的款可以直接轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上嗎?因?yàn)橹Ц敦浛钜獋€(gè)人賬上付
公司做展會(huì),開的氣球美陳布置,攝影攝像服務(wù),計(jì)入什么科目
季度所得稅繳納時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票兩張數(shù)量對(duì)應(yīng)一張報(bào)關(guān)單這種情況不影響退稅吧
樸老師 我們跟供應(yīng)商采購(gòu)商品的時(shí)候,供應(yīng)商會(huì)使用木托板把產(chǎn)品全部打包在木托板上,這樣做的目的第一是方便使用叉車把產(chǎn)品裝到貨車上,第二就是運(yùn)輸回公司倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候可以多層疊高堆放所以很便捷 我們跟其他供應(yīng)商租借木托板都是租的時(shí)候是多少錢,退回木托板的時(shí)候就會(huì)退同樣的金額,但是現(xiàn)在有一個(gè)新的供應(yīng)商出現(xiàn)這個(gè)情況,舉例,我租的時(shí)候是100元但退的時(shí)候只退90元,有十元不能退,合約中并無(wú)說(shuō)明為什么這樣退款,單純說(shuō)就是這樣,請(qǐng)問這樣的話這個(gè)差額10元我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好 我報(bào)表上銷售金額是26000 應(yīng)交稅費(fèi)是3380 我在電子稅務(wù)局填申報(bào)表 其中開票只開了887.81 交稅費(fèi)是115.4 未開票是25112.19 應(yīng)交稅費(fèi)是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 稅費(fèi)相差了0.02元 這個(gè)怎么操作
老師,我們母子公司簽了一個(gè)借款協(xié)議,支付的借款利息是否可以抵扣,需要繳納增值稅吧,按什么開具發(fā)票呢。
老師 我想問一下 金蝶軟件 反審核反結(jié)賬會(huì)有影響嗎
老師:4S店商品車1輛轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,圖片中這道題選B還是D,麻煩給一下理由
前面的也要更正申報(bào)? 還是這次申報(bào)的時(shí)候直接把五險(xiǎn)一金金額刪掉 按正確的收入另外沒有扣除項(xiàng)目
對(duì)的是的,收入本來(lái)就按照扣除社保之前的,然后沒有交社保專項(xiàng)扣除也不應(yīng)該填寫 之前申報(bào)錯(cuò)的也需要更正。
那我這次刪掉無(wú)五險(xiǎn)扣除了,之前申報(bào)的不更正可以嗎……
不可以 之前的也得修改
這個(gè)是和系統(tǒng)有聯(lián)網(wǎng)么 沒更正會(huì)有影響
你好有關(guān)系的,因?yàn)槟闵绫>徒涣四切┌?,你給他多填寫了早晚能查到
好的 那我和同事說(shuō)一下 ,更正之后又要多交稅了
本來(lái)就應(yīng)該交稅,需要補(bǔ)稅的
更正之后是當(dāng)期申報(bào)繳稅么 還是在這個(gè)月的申報(bào)里面匯總繳稅
當(dāng)期申報(bào)繳納不和這個(gè)月一塊
匯算清繳是年收入不超過12萬(wàn)不需要操作么,意思就是平常在扣除項(xiàng)目后5000以上 的一部分群體 累計(jì)不到12年收入的可以不需要補(bǔ)繳? 還是月工資6500每個(gè)月交了個(gè)稅,但是匯算清繳的時(shí)候有退?
你好,累計(jì)收入12萬(wàn)以內(nèi)不需要補(bǔ)交稅款。他適合是兩處工資在一處已經(jīng)預(yù)繳過個(gè)稅,然后合并起來(lái)還需要補(bǔ)稅的情況下。這種情況下,免了他不是你企業(yè)申報(bào)的時(shí)候,12萬(wàn)以內(nèi)就不用交。
這個(gè)12萬(wàn)只適合匯算清繳