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老師 稅負(fù)率是應(yīng)交增值稅除銷售收入嗎

2025-07-01 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 11:37

你好,是的,是實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。

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快賬用戶2946 追問 2025-07-01 11:40

好的? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:41

你好,不用客氣的人。

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同學(xué)你好 對(duì)的 是繳納的增值稅稅額除以不含稅收入
2024-02-27
您好,計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候都是用應(yīng)交稅額來除以不含稅收入的。
2021-11-06
同學(xué)你好?稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ??未交增值稅是應(yīng)交稅金的另一個(gè)明細(xì)科目,該科目用來核算企業(yè)應(yīng)該繳納而未繳納的稅額。平時(shí)的核算中,該科目沒有金額,只是期末結(jié)賬時(shí),從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”期末余額轉(zhuǎn)入。
2024-02-21
你好 各地差異大,沒有具本的數(shù)據(jù) 稅負(fù)=實(shí)際交的增值稅/不含稅收入
2021-03-20
你好,這個(gè)是不含稅的金額
2023-04-14
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