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貨發(fā)出去了,我們還沒給對方開發(fā)票,怎么做賬,怎么申報

2025-07-01 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-01 10:11

那個暫時不申報增值稅,以后收款或者開票再確認收入

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:14

我們的原料少金額少 ,發(fā)出去貨金額大,原料沒有多少,這樣按真實的企業(yè)所得稅太多了,怎么稅收籌劃少交稅

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:14

能暫估嗎?具體分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:18

可以按未到發(fā)票的進貨暫估成本的

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:18

具體分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:21

暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ??庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)/成本費用(暫估差額) ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:36

原料太少導致交的企業(yè)所得稅太多這樣怎么辦

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:37

以前我暫估的原料,虛增原料怎么調整處理

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:37

那個沒法子的,據(jù)實申報,不然虛假申報查到被罰款會很慘

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:37

我以前虛增了怎么調出來

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:38

借原料,貸其他應付

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:38

怎么做沒有其他應付

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:42

直接原分錄紅沖就行

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:43

原料就成負的了

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:45

同時沖原材料結轉的科目

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:46

以前生產成本原料都是平的

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:47

具體怎么做,分錄怎么寫,

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:48

你生產的產品都已經(jīng)銷售?

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:55

是的老師

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 10:55

分錄怎么做具體詳細說一下代入數(shù)字

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:59

那么直接沖成本就行 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶7551 追問 2025-07-01 11:03

分幾個月可以可以這樣太多

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:06

現(xiàn)在只有那樣調整你虛假暫估的成本了

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那個暫時不申報增值稅,以后收款或者開票再確認收入
2025-07-01
借發(fā)出商品貸庫存商品可以做這一個。
2021-08-13
你好 這個月貨發(fā)出去了,對方錢沒付,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品 下個月款進來了,發(fā)票開出去 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:發(fā)出商品
2022-05-04
你好,可以這樣, 借銀行存款, 貸預收賬款,
2020-08-27
您好 請問是紅字發(fā)票吧
2020-10-18
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