那個暫時不申報增值稅,以后收款或者開票再確認收入
老師,我們公司賣貨,還沒開發(fā)票對方就給錢了,怎么做賬呢?
老師,去年的貨物對方?jīng)]要發(fā)票我們已經(jīng)申報繳稅了,今年對方又要這筆發(fā)票怎么入賬
這個月貨發(fā)出去了,對方錢沒付,發(fā)票我們沒開,下個月款進來了,發(fā)票開出去,這兩個月的賬怎么做呢
我們開出去的普通發(fā)票,我們已經(jīng)作廢了,對方做賬不給我們怎么辦?
老師,對方公司去年多發(fā)給我們公司貨,沒有開票,也不收錢,我們公司把多發(fā)的貨賣出去了,我年底時就多收的貨做了暫估,匯算清繳時怎么做賬呢?
老師,請問一下個稅沒申報,稅局罰款50,這個分錄怎么做?。拷锠I業(yè)外支出 罰金 罰款?貸銀行存款?
老師,你好,請問本期環(huán)比增長率,上期是0,本期是有數(shù)字的,那最后的得數(shù)可以=0%嗎,這樣子就不用分析原因了,反正這種指標是沒有意義的啊
老師,增值稅為9%的工程發(fā)票開了6%的專票,這種屬于什么問題性質?
老師 24年的材料 結轉的時候把稅也結轉到成本里了 這個怎么調 還能調嗎。
同一集團之間的企業(yè)支付管理費,能稅前扣除嗎?
請問老師我?guī)讉€月憑證裝訂一起,封面只有按月寫的封面,幾個月一起的話該怎么寫呢
老師: 4月收到款項,在4月沒確認收入 5月才確認收入,這樣是對的嗎? 我領導現(xiàn)讓我調到4月確認收入,我應該怎么辦呢?
老師好!我家有一套小規(guī)模的賬,現(xiàn)在在代賬,我的所在地在廣東省佛山市,然后我想把他收回來自己做賬報稅,我去收回時,需要收到哪些資料?我才能正常的接手?
老師以上是管理兒童身高的中醫(yī)館的報銷一筆銀行支付10853.84元的,請幫忙做下分錄,謝謝
老師,被審計單位的公務車被公司其他單位占用,這種屬于什么問題性質?
我們的原料少金額少 ,發(fā)出去貨金額大,原料沒有多少,這樣按真實的企業(yè)所得稅太多了,怎么稅收籌劃少交稅
能暫估嗎?具體分錄怎么做
可以按未到發(fā)票的進貨暫估成本的
具體分錄怎么寫
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ??庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)/成本費用(暫估差額) ?應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
原料太少導致交的企業(yè)所得稅太多這樣怎么辦
以前我暫估的原料,虛增原料怎么調整處理
那個沒法子的,據(jù)實申報,不然虛假申報查到被罰款會很慘
我以前虛增了怎么調出來
借原料,貸其他應付
怎么做沒有其他應付
直接原分錄紅沖就行
原料就成負的了
同時沖原材料結轉的科目
以前生產成本原料都是平的
具體怎么做,分錄怎么寫,
你生產的產品都已經(jīng)銷售?
是的老師
分錄怎么做具體詳細說一下代入數(shù)字
那么直接沖成本就行 借:其他應付款 貸:主營業(yè)務成本
分幾個月可以可以這樣太多
現(xiàn)在只有那樣調整你虛假暫估的成本了