你好,出一個補充協(xié)議。
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個階段的服務(wù),我們驗收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務(wù)的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
請問給總包開了700萬的票 這個合同是4365.49萬 之前已經(jīng)開了3800萬了 所以超合同了 我們公司又開了個120萬的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個外經(jīng)證上 我沒明白是什么意思 是要重新計算么 2.還說讓我去稅務(wù)局說1200萬的證不要再開個稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個零申報了 3.沒有這樣預(yù)繳過 不知道兩個證會有什么問題么 3.分兩個外經(jīng)證預(yù)繳金額會有變化么 如果有變化如何計算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細講理一下 萬分感謝
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務(wù)層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復(fù)。謝謝了?。?/p>
我們是新成立的外貿(mào)公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關(guān)備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導(dǎo)一個“流程圖”,有個先后順序的引導(dǎo),幫助我們捋順一下?[合十] 比如結(jié)匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準備什么資料……出報關(guān)單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿(mào),還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
老師有個問題他們買源頭料1000KG,單價16元,進行加工,需要投入X元,對方不收取加工費,要扣除加工后材料y千克作為加工費。送回來1100千克。這些字母代表不知道數(shù)據(jù)和金額。并給了單價1100千克對應(yīng)單價15.5元。領(lǐng)導(dǎo)讓掛源頭那家賬上,我說需要知道中間環(huán)節(jié)吃掉了多少材料,價值多少加工費。領(lǐng)導(dǎo)讓我不用做加工費這筆賬,不付錢,問我做他干什么,不配合給數(shù)據(jù)。我無法獲取。我核算成本材料金額這塊怎么計算呢?能直接不管加工費的事嘛。還是估算一下也要入加工費?
我剛轉(zhuǎn)完的營業(yè)執(zhí)照地址稅務(wù)上提示我稅收違法行為是因為什么原因,有什么解決辦法
計提個稅的分錄怎么做?
公司銀行收到一筆3032元賠款,是很久(跨年度)之前銷售發(fā)貨的物品遺失了,但是當時沒有做任何處理,那這筆賠款收入怎么入賬?請具體列出會計分錄謝謝
你好咨詢下 小規(guī)模是一年不超過200萬還是100萬免稅
股東以外的公司及個人 轉(zhuǎn)到公司的錢備注是投資款,那賬務(wù)處理是實收資本還是做其他什么科目
老師,你好,請問公司的房租如果去稅務(wù)局開票,需要交哪些稅?
有沒有出納的表格。。。。。。
一般納稅人開個自然人的發(fā)票次月紅沖重開,可以直接把正確的發(fā)票和紅沖的附在錯票后面嗎?金額一致
老師我們公司是做砂石生產(chǎn)加工與銷售的企業(yè)按3%簡易征收的一般納稅人,現(xiàn)在開票系統(tǒng)發(fā)票業(yè)務(wù)里面有當前可勾選增值稅金額6多萬一直沒有勾選,不操作不勾選沒有關(guān)系吧?
老師,有個員工個人原因補繳社保時間問題所以本公司產(chǎn)生滯納金了,然后這部分滯納金人事出工資表的時候跟社保放在一塊扣款了,這部分滯納金不能申報個稅吧,申報個稅時那我應(yīng)該申報應(yīng)發(fā)減掉滯納金部分金額是吧
那補充協(xié)議的金額是總結(jié)算金額-合同金額吧?需要說明之前的結(jié)算定案作廢?
對的,是的。你有修改變更的地方,你就寫改了哪里寫哪里就是。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。