你好,你之前的那一個貨物有退給對方嗎?
我們公司是汽車4s店,去年賣了一臺車,因為車子出廠時質(zhì)量有點問題,一直有些小毛病??蛻衄F(xiàn)在要退車。后來協(xié)商后,賠償2000元現(xiàn)金和送一個行車記錄儀給客戶。這兩樣先由我們店墊付,后期廠家賠償錢給我們,記錄儀也是按成本價賠償給我們店。這兩樣要怎么做賬?記錄儀是庫存商品。
老師你好,有一個有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問題想請教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,我們是經(jīng)銷商,現(xiàn)在因為產(chǎn)品質(zhì)量的問題 ,我們要賠款25000給我客戶 的 客戶,我可以用公戶直接打 款給 對方嗎?然后廠家再以貨物的形式再補償我們。分錄怎么做
老師您好,我想請教一個問題,就是我們做美業(yè)的,正常是一個客戶開幾次療程,那么我們收款是一次收的。因為儀器是固定資產(chǎn),就不存在出庫這個問題,那么正常這樣出就好是吧?但是現(xiàn)在有一個產(chǎn)品要搭配一起出,這個產(chǎn)品進(jìn)來的是庫存商品,正常是銷售后收入,再出庫是吧,那么現(xiàn)在是開了療程,比如說開5次,我們一次性收完款,那么本次只出一個產(chǎn)品。
我們委托乙公司在甲公司購入一套模具,因質(zhì)量問題,現(xiàn)在甲方要退一半錢給我們,乙公司銷售折讓紅字發(fā)票是確定做不了的,現(xiàn)在甲公司需要我們提供任意公司開具的“質(zhì)量賠償”的發(fā)票給他們,然后把這筆賠償款付給對應(yīng)的開票方,質(zhì)量賠償這個發(fā)票能開嗎?質(zhì)量賠償這一項可以開發(fā)票的嗎?
利息收入年底結(jié)轉(zhuǎn)在結(jié)余里,資產(chǎn)負(fù)債表只在結(jié)余那一行有數(shù)字,還是銀行和結(jié)余都填一樣的數(shù)字
你好老師,請問一下個稅手續(xù)費申報增值稅的時候,時填寫在一般計稅里還是簡易計稅里
老師,我司收到銀承對方支付貼現(xiàn)利息。請問賬務(wù)處理怎么做呀? 收到票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù)100萬,貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司。承兌: 借:銀行存款80萬, 借:財務(wù)費用20萬 貸:應(yīng)收票據(jù)100萬 ,A公司要把這20萬打到我司對公,請問怎么平賬呀?
煙酒店,是有限公司抬頭,零售出的貨品是通過掃碼牌掃進(jìn)公賬的,無需開票,我該如何做賬
請問季報利潤表的時候,利潤表本年累計金額不應(yīng)該是自動帶出來的六月本年累計金額嗎,為什么帶出來的不是利潤表本年累計金額
老師,請問安全月活動給員工發(fā)放的安全文化衫,是否需要繳納個稅
老師你好,我賬套里面資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,和電子稅務(wù)局系統(tǒng)里資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額不一致,這樣有問題嗎?,要挑戰(zhàn)到一致嗎?
中級視頻課程怎么下載,不是講義
你好 老師我想問一下這個我要交多少稅吶 6月份的進(jìn)貨發(fā)票我都是待認(rèn)證里面 怎么負(fù)債表里面只要交891的稅的
老師,房產(chǎn)稅每年都要繳納嗎,年年繳納,還有城鎮(zhèn)土地使用稅
發(fā)現(xiàn)有問題的時候已經(jīng)用了一部分了,沒有用的那部分有退給對方
你好,然后他又全部重新發(fā)給了你是嗎
然后我們出現(xiàn)了產(chǎn)品質(zhì)量問題,對方直接用貨物賠償給我們
你好,你們應(yīng)該將這132噸當(dāng)做之前已經(jīng)支付的成本。 另外之前沒有退回的部分,當(dāng)做營業(yè)外收入就可以了。
那我們?nèi)霂焓钦H霂焓菃幔?
你好,是的,你這個正常入庫。
那這個贈送給我們的是要視同銷售,正常開發(fā)票給我們是嗎?按照平時賣給我們的價格開是嗎?
你好,是的,就是這樣子,只是上一次你沒有退回去的部分相當(dāng)于是免費送給你們的。
剛問了一下對方?jīng)]有開票給我們,那我們營業(yè)外收入可以按照不含稅的來嗎?
你好,不行的了。這樣不規(guī)范。
那我們要怎么做才規(guī)范呢,對方就是賠給我們貨物,不開票呀
那這樣我們怎么沖成本
你好,之前第一次給你們貨的時候,開過了發(fā)票,就開紅字,然后重新開發(fā)票給你們。