準(zhǔn)確說是:一個(gè)月向一個(gè)自然人僅僅一次500塊以下的向個(gè)人零星采購未取得發(fā)票,可以憑載明身份證號(hào)的收據(jù)稅前列支 國家稅務(wù)總局 關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告 國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào) 第九條?企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證; 對(duì)方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。
老師,你好,我司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),每次都是500元以下,我們要求對(duì)方開具收據(jù),支付給一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一個(gè)月超過了2000.但是每次都沒有超過500.并且開具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個(gè)人所得稅嘛
500元以下的收據(jù)可以入賬嗎?會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問500元以下零星開支不用發(fā)票的可以稅前扣除,請(qǐng)問有哪些?需要收據(jù)和什么單據(jù)?
老師我收的500以下的收據(jù)可以稅前扣除嘛?是不是我要給收據(jù)上人報(bào)個(gè)稅呢?
500元以下的收據(jù)可以稅前扣除不
裝修公司的臨時(shí)工人工資如何發(fā)放?不交社保能按工資申報(bào)個(gè)稅嗎?還是說讓工人去稅務(wù)開勞務(wù)發(fā)票,按勞務(wù)報(bào)酬扣個(gè)稅?
老師,改造修繕房子,都屬于維修?不是新的固定資產(chǎn)哈?大院里新建的露天廁所是固定資產(chǎn)不?
小規(guī)模報(bào)增值稅的政策
老師,給臨時(shí)人員發(fā)50元工資、發(fā)450元工資,發(fā)3600工資,發(fā)5200工資,哪些需要申報(bào)個(gè)稅呢?
老師您好想問咨詢下,現(xiàn)在不是有國補(bǔ)的電器嘛,是以公司名義買的但是他只能開個(gè)人發(fā)票,這個(gè)現(xiàn)在怎么走賬
您好老師,請(qǐng)問一下,建筑行業(yè)企業(yè)所得稅是5%,然后減半征收嗎。
請(qǐng)問紅利是什么吖,不太明白
老師,我問下我們有幾個(gè)勞務(wù)工工資達(dá)到4000多了沒有發(fā)票。我本來想做成臨時(shí)工資申報(bào)個(gè)稅,領(lǐng)導(dǎo)說直接就多寫幾個(gè)人工資800以下就可以。這種就不要報(bào)稅了嗎?也要報(bào)勞務(wù)報(bào)酬吧?
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時(shí)開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來報(bào)賬需要重新開票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
凈資產(chǎn)核定法計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅和印花稅: 1、計(jì)算每股凈資產(chǎn):所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)/實(shí)收資本或股本,計(jì)算出每股凈資產(chǎn)。(實(shí)收資本需核實(shí)是否實(shí)繳) 2、計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額: 注冊(cè)資本中股權(quán)占比?實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東未實(shí)際投入實(shí)收資本按此方式處理) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)際投入實(shí)收資本:按實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例處理 3、計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)格(股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)):每股凈資產(chǎn)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額 4、計(jì)算個(gè)稅:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額)?20% 5、計(jì)算印花稅(萬分之五): 有正當(dāng)理由,認(rèn)可合同價(jià)繳納印花稅。 無正當(dāng)理由,按股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)核定計(jì)稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)?萬分之五
對(duì)方和我們都是公司
可以這么弄嘛
那個(gè)不行的,必須要發(fā)票才能扣除
但是他們不開發(fā)票,要200元以上才開發(fā)票怎么辦
那這個(gè)可以報(bào)銷是嗎
可以報(bào)銷,但是不能稅前扣除
企業(yè)所得稅不能稅前扣除是嗎?還會(huì)對(duì)別的稅有影響嘛
其他沒有影響的哈,只要能證明有真實(shí)的交易
只有個(gè)人和公司之間這樣寫收據(jù)才可以稅前扣除是吧
是的,就是那個(gè)意思的