嗯嗯,就是那樣開(kāi)具就行
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
我們公司在自己開(kāi)發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開(kāi)通了一個(gè)京東的購(gòu)物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購(gòu)物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來(lái)的訂單總價(jià)也就6萬(wàn)多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開(kāi)普票給客戶,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開(kāi)服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
您好,老師,想咨詢一下,我司有個(gè)客戶(公戶)想打70萬(wàn)元到我們公戶,然后過(guò)幾天轉(zhuǎn)回70萬(wàn)元他們,可以嗎?如可以,還需要開(kāi)發(fā)票給他嗎?
老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開(kāi)我們開(kāi)具紅字信息表,我們開(kāi)紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)分錄
老師,我這個(gè)執(zhí)照的公司是空調(diào)經(jīng)銷商,銷售中央空調(diào)給客戶A是6000元,并且提供安裝服務(wù)是4000元,一共收款10000元,我給客戶開(kāi)6000元13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備票再開(kāi)4000元9個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)發(fā)票可以嗎
申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,提示:當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào),請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào),這個(gè)要怎么處理哦
老師你好!請(qǐng)問(wèn)賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77,本月待認(rèn)證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請(qǐng)問(wèn)老師,老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)虧損很大虧損了18萬(wàn), 能注銷嗎
老師我看見(jiàn)2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬(wàn),上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里了,然后我看那一年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請(qǐng)報(bào)稅,法人的個(gè)稅在零申報(bào),沒(méi)有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報(bào),那所有的申報(bào)表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話過(guò)來(lái)叫我們把公司收益人做個(gè)備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說(shuō)的跳到另一個(gè)頁(yè)面,電話溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個(gè)陜西公司收益人備案操作流程???
這個(gè)進(jìn)來(lái)多少票主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因?yàn)楣て谘訒r(shí),給甲方的違約金怎么做處理
那現(xiàn)金流對(duì)方就按照扣完25元的金額給我們就可以了嗎
是的,就是那樣處理的
有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是要以收到760跟支付25分開(kāi)支付
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的,就那樣處理就行