您好,不用,這個直接貼在前面就可以
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,小規(guī)模5月份購進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
我想問一下以前入賬固定資產(chǎn),后來發(fā)現(xiàn)票據(jù)有問題,現(xiàn)在已經(jīng)把先前的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具了,那么賬上我應(yīng)該怎么處理,還有以前的固定資產(chǎn)卡片都要刪除了再重新錄入?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,我新來的這個公司之前沒用軟件做賬,現(xiàn)在我年中建賬,固定資產(chǎn)這塊是直接在卡片全部錄入好原值折舊后就行了還是先要在期初錄入本年借方貸方,期初余額再錄入卡片
固定資產(chǎn)以前暫估了,這月來發(fā)票了,我發(fā)票入賬后還需要在用友系統(tǒng)卡片管理先停用在弄成在用?
                老師我們是24年建的賬,期初所有者權(quán)益我填寫什么數(shù)據(jù)呢?
請問老師企業(yè)錄用退役軍人一個月一人可以抵減多少錢增值稅呢?可以抵減幾年?
假如個體戶一年120萬以內(nèi)是沒有任何稅的話,那我能不能多注冊幾張營業(yè)執(zhí)照換著用呢?
工資每月10000,沒有社保和公積金,1~4月工資正常發(fā)放,5~10月期間沒有發(fā)放工資,個稅怎么申報,每月收入都填0嗎?
老師 個人代繳滯納金怎么做分錄
我最近在做一個項目,是林投公司的項目,我們組織人砍伐。每天砍的竹子由我們直接買給加工廠,現(xiàn)金支付我們,現(xiàn)金支付在我們個人銀行卡上,這個事情有問題沒有?該怎么辦?
老師好,公司銀行收到一個0.34 元,對方是平安銀行(如圖),賬戶名稱是橙E付網(wǎng)絡(luò)支付手續(xù)費(fèi)支出,備注寫的是平臺小額健全支付,請問這是什么?請問會計分錄是什么?
A公司代收三個公司的款,又替B 、C 、D公司支付的款項,A公司計入 其他應(yīng)收款核算,其他三個公司掛賬 其他應(yīng)付款 核算,到年底,每個公司這兩個科目是不是要互抵了?
咨詢下:航空公司開具的增值稅電子普通發(fā)票,這種電子發(fā)票稅額一般填寫在附表2中哪行?
幫員工代扣代繳的社保,費(fèi)用都是員工承擔(dān),這種做賬怎么做啊