你好,有的稅務(wù)局他會要求你們給他報。 沒有超過6萬的可以不用。

老師,我們公司只有40個人,需要繳個稅的比較,我接手會計工作的時候,發(fā)現(xiàn)他們從開業(yè)到現(xiàn)在一年多,工資表都從沒有做個稅,是私企,我發(fā)現(xiàn)工資超過5000元的個人只有7個人。請問不做個稅有影響嗎?如果從我接手開始要求他們做個稅,這樣個稅這一塊我后面應(yīng)該怎么操作,?
老師,我想問,我們公司只交工傷保險,之前也沒有計提過個人所得稅,現(xiàn)在12月份要代扣代繳個人所得稅。具體怎么操作啊,而且不是所有員工都要交所得稅,只有七八個超過6萬了。
需做個稅匯算的人員有哪些? 是不是? 一、綜合所得收入超過12萬且需繳稅金超過400元的(這種是不是要補(bǔ)稅?) 二、已預(yù)繳稅額大于年度匯算應(yīng)納稅額且申請退稅的(這種是不是可以退稅?) 還有哪些人需要做個稅匯算清繳? 不需要做匯算的員工做了匯算有什么影響? 需要做的沒做會有什么影響?
老師你好,公司可以在自然人電子稅務(wù)局里代員工作個稅匯算清繳嗎?如果員工有在兩單位拿工資?是一個單位以綜合所得,另一單位作勞務(wù)報酬所得匯算?還是把兩處工資加在一起作工資薪金綜合所得匯算?在系統(tǒng)里具體怎么操作?請老師詳細(xì)解答,急。謝謝老師。
老師,個人所得稅匯算清繳,公司是怎么操作的呀,有沒有操作流程,年紀(jì)大的員工在外地實(shí)在不會操作
我想問一下,對于制造業(yè)企業(yè),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間早于收入確認(rèn)時間。賬務(wù)處怎么做呢?
老師好,實(shí)收資本用于裝修,成本票不夠,在報稅時,資產(chǎn)負(fù)債表里開了發(fā)票的進(jìn)哪個科目?
老師,問下,稅政要求我們要改2024年10月的增值稅申報表,是因為2024年7月至9月未享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減,說我們應(yīng)該10月份享受的時候手動把7到9月的累計填進(jìn)去的,沒有填,現(xiàn)在需要改去年的報表,會影響2024年的匯算清繳嗎
老師,現(xiàn)在檢查發(fā)票,25.01月現(xiàn)金科目余額負(fù)數(shù),是這邊現(xiàn)金使用時,自己墊了一些,但入賬時忘了借,其他應(yīng)付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報表嗎?
屬于個人消費(fèi)類目的商品,企業(yè)購進(jìn)用于銷售,進(jìn)項可抵扣吧?
老師,代收轉(zhuǎn)付跟委托代銷是怎樣的?
變遷營業(yè)執(zhí)照地址,可以網(wǎng)上一網(wǎng)通辦理嗎?廣東地區(qū),怎么操作。
老師,上個月計提了工資,公戶有買社保的,但是這個月公戶沒有發(fā)工資記錄,那上個月計提這比工資,這個月要怎么做呢,還有這個月還要繼續(xù)計提工資和社保嗎
老師:請教一下,甲方:境外買方,支付貨款到中國境內(nèi)供應(yīng)商。 乙方:中國境內(nèi)賣方(中國公司),收到貨款,但不出口報關(guān)。 這樣存在出口主體與收匯主體不一致情況,稅務(wù)和賬務(wù)上如何處理?
老師,銷售庫存商品10000元小麥9個點(diǎn)的稅率確認(rèn)收入是多少?
他們不配合不報的,會對公司有什么影響嗎?
你好,稅務(wù)局可以罰款。但是主要的責(zé)任。不是你們
罰款不會罰企業(yè)吧
你好這個就是說的企業(yè)
那那些超過5000,只中途呆了幾個月就走了,但在我們公司不超過6萬的不用管吧。
這個你可以不用管