先勾選,在按金額*9%計算抵扣 若確定為農產品發(fā)票,根據(jù)農產品發(fā)票類型,勾選操作步驟如下: ?、偃绨l(fā)票為稅控開具的自產農產品銷售發(fā)票,需到稅務數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認-抵扣類勾選-待處理農產品發(fā)票-“自產農產品銷售發(fā)票”模塊功能處理后進行勾選;如果是電票平臺開具的自產農產品銷售發(fā)票,則該發(fā)票直接在【抵扣類勾選】的“抵扣勾選”模塊勾選,無需確認。 ?、谌绨l(fā)票為從小規(guī)模處購進的3%農產品專票,需先到【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【抵扣類勾選】-【待處理農產品發(fā)票】-“—【從小規(guī)模處取得3%農產品專票】—選擇【按票面金額和基礎扣除率計算抵扣】”模塊功能處理后,再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進行勾選。 ?、廴绨l(fā)票為稅務機關代開開具的農產品發(fā)票,那么【抵扣勾選】—【發(fā)票】—【代開農產品發(fā)票錄入】進行補錄后,再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進行勾選。 ?。?)如發(fā)票為農產品收購發(fā)票、從一般納稅人處取得的9%農產品專用發(fā)票,則在【抵扣類勾選】的“抵扣勾選”模塊勾選。
老師您好,我是一個苗木專業(yè)合作社的法人,現(xiàn)在合作社銷售了一批苗木出去,也給對方公司開具了300萬元的發(fā)票(自產自銷免稅),現(xiàn)在300萬貨款已到合作社對公賬,我準備付給下面農戶,農戶們只有個人賬戶,每一筆金額都還是比較大,但不知道怎么公轉私才合法,請指教,謝謝
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產經營如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,甲企業(yè)支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.7萬元。(3)從農業(yè)生產者手中購進免稅農產品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年6月份有關生產經營如下:(1)從A公司購進生產用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元。合同約定運輸由甲企業(yè)自己負責,甲企業(yè)支付運輸公司運輸費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費5萬元,增值稅0.45萬元。(2)從B公司購進維修設備零用部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開具的普通發(fā)票,注明價款11.7萬元。(3)從農業(yè)生產者手中購進免稅農產品,收購憑證上注明收購貨款是50萬元。委托運輸公司運輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運輸費2萬元,稅款0.18萬元。要求:計算該企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額
9.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產和銷售業(yè)務。2019年7月有關經營情況如下:09(1)向農民收購玉米10噸,開具農產品收購發(fā)票注明買價20000元,所收購玉米80%當月領用用于生產膨化食品,其余20%直接銷售。(2)甲公司銷售人員張某、王某到外地參加展銷會,取得注明張某、王某身份信息的高鐵車票,票價金額1635元。(3)采取折扣方式向丙公司銷售自產膨化食品一批。該批膨化食品不含增值稅銷售額50000元,因丙公司購貨數(shù)量較大,甲公司給予丙公司5500元的價格優(yōu)惠,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。因丙公司在規(guī)定的期限內付款,甲公司又給予丙公司1780的現(xiàn)金折扣。已知:鐵路車票按照9%計算進項稅額,銷售貨物增值稅稅率為13%,取得的增值稅扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定并在當月申報抵扣。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)計公司收購天米當日準予抵扣講項稅
我們是一般納稅人公司,主要是做園林綠化工程 有兩張進項票是農業(yè)合作社自產自銷的林業(yè)產品 報稅的時候按照這兩張進項票(普票)的總金額*9%加計扣除做了抵扣 那我做賬的時候這個怎么做呢?
老師,合伙企業(yè)有沒有企業(yè)征信呀?
外貿企業(yè)需要繳納水利基金嗎
請問下,我們和客戶合作,因為客戶自己內部的保密原因,購買了我們的A這個產品,但是開票需要我們開成他們公司內部自己叫的產品說明下原因?,謝謝老師。名稱B,稅收代碼一致,這種情況可以嗎?如果可以有相關依據(jù)嗎?如果:不可以請
計提廠房租金是計提已稅還是未稅金額
老師,如果公司按每月接取得發(fā)票申報印花稅?請問費用類歺費,辦公費用的發(fā)票需要申報印花稅的嗎?
固定資產需要達到什么條件才可以驗收條件
按三六九十二月做賬的意思就是,一到三月的帳都坐到三月里,四到六做到六月份里是嗎
老師,請問我們公司購買商品后銷售,但是購進后還需要截斷銷售,這個截斷的加工費計入什么科目
請問老師,前臺開票系統(tǒng)的運費費,可以抵扣稅額么
土地增值稅三分法下,我只有收入總數(shù)和已扣除土地價款的總數(shù)啊,怎么確定三種類型房地產各自的收入總額和可扣除的取得土地使用權所支付的金額呢?
會計分錄怎么做?
借:原材料? ?發(fā)票金額*0.91 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項發(fā)票金額*0.09 貸:銀行存款等
自己分解的嗎
是的,需要自己計算增值稅的