借:管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工
直接入社保就可以了,不用分明細(xì)
老師收到社保局轉(zhuǎn)到公戶的給單位職工的工傷保險(xiǎn)補(bǔ)貼,怎么入賬,會計(jì)分錄
單位只給員工交工傷保險(xiǎn),會計(jì)分錄怎樣弄?
老師,我單位當(dāng)月發(fā)工資,當(dāng)月交社保和醫(yī)保。單位繳的社保為3033.78,個人1302。會計(jì)分錄怎么寫?謝謝老師
員工自己補(bǔ)交醫(yī)保和社保單位部分和個人部分,從工資里面扣除,怎么寫會計(jì)分錄
老師 給單位職工交了社保費(fèi)(單位和個人)但是他本月沒有工資,屬于職工欠單位的錢 怎么寫摘要和會計(jì)分錄
老師,餐飲公司各項(xiàng)成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計(jì)算,需要計(jì)算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師,我看上任會計(jì)直接借管理費(fèi)用-社保,借其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款沒通過應(yīng)付職工薪酬,這樣做可以嗎?
這個不符合會計(jì)準(zhǔn)則,最好通過應(yīng)付職工吧
老師,那工傷保險(xiǎn)也通過應(yīng)付職工薪酬嗎
計(jì)提:借:管理費(fèi)用-社保 ? ? ? ? ?借:管理費(fèi)用-工傷 ? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)付職工薪酬-工傷
是的,這個直接計(jì)入社保里面,也要通應(yīng)付職工
老師,這個借管理費(fèi)用-社保社保里面包括工傷險(xiǎn)的錢對吧?
是的,就是公司交的五險(xiǎn)的