增值稅:專票部分80000元按1%計算,80000÷(1+1%)×1%≈800元。 經營所得稅:總經營收入約169208元(90000+80000÷1.01),按0.5%核定率,169208×0.5%≈850元。
請問個體戶增值稅是每個月申報,今年我們是交1個點的增值稅,那生產經營所得稅按季申報的話那要交多少稅呢?第一次報上個季度的稅都是免征的,增值稅和生產經營所得稅開票金額一樣,是否要分開交一個點?
請問我是個體工商戶月核定額為2550元,個人所得稅,經營所得征收率為0.05,但是在第一季度開票收入為846095.02元,我應該怎么詳細地計算第一季度所要繳納的經營所得稅額
老師你好,我是小規(guī)模個體戶,2022年1一6月申報經營所得是查賬長征收,7一12月稅局給我核定成了定期定額征收,應納稅經營額為5萬,請問是每個月只能開5萬的票嗎,一個季度只能開15萬的票嗎?那增值稅和經營所得稅季度還用申報嗎?謝謝
老師好,個體工商戶,核定征收,一個季度增值稅收入核定收入是87000元,貨物60000元,服務27000元,我想問一下,個體工商戶開票一個季度額度是多少才要交增值稅,和交個人所得稅經營所得
老師 我是個體工商戶,今年9月中旬前屬于核定征收,9月中旬收稅管員通知給我們改成了查賬征收,在本季度報個人經營所得時,發(fā)現納稅期是從24年1月開始的,這樣是不是重復交個人經營所得稅了,(在第一季度和第二季度我們已經交過增值稅和個人經營所得稅)
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應征稅報關單用途確認,只有出口的產品不能退稅的時候才要做應征稅報關單用途確認?跟外貿生產企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿企業(yè)今年業(yè)務增長去年2備,稅局要求寫證明,應該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內三家公司,D是國外公司 現在處理國內與國外間債權債務抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向對方開具)。 處理: 借:ABC應付賬款 46萬歐 貸:C應收帳款D 46萬歐 國內債券債務抵消 背景:C幫AB共同抵消了應付給D的債務30萬歐,AB用債權抵消。A應收C 2萬歐,線下另通過轉賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應收款?)B應收C10萬歐。 處理: 借:C應付賬款A 2萬歐 貸:A應收帳款C 2萬歐 借:C其他應付賬款A 18萬歐 貸:A其他應收賬款C 18萬歐 借:C應付賬款B 10萬歐 貸:B應收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務開票,發(fā)票內容寫 建筑服務*工程款 可以嗎?
固定資產可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師