??“納稅總額”應(yīng)按照稅款的實(shí)際繳納時(shí)間(入庫時(shí)間)計(jì)算??,即填寫??2024年1月1日至12月31日期間實(shí)際繳納的稅款總額??,而非稅款所屬期。
工商年報(bào)的納稅總額是填去年所屬期1月到12月的金額還是繳款時(shí)間1到12月份的金額
工商年報(bào)的納稅總額是指去年所屬期1-12月加上今年匯算清繳繳納的金額嗎?還是指去年1-12月時(shí)間點(diǎn)實(shí)際的繳費(fèi)金額?
工商年報(bào)里的納稅總額按所屬期還是實(shí)際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
請(qǐng)問工商年報(bào)的社?;鶖?shù)是繳費(fèi)所屬期還是申報(bào)所屬期,2024年1月份申報(bào)(申報(bào)期)2023年12月的社保(所屬期),那么是按哪一個(gè)統(tǒng)計(jì):1、申報(bào)期2023年2月-2024年1月,2、繳費(fèi)所屬期2023年1月-2023年12月
老師好,請(qǐng)問工商年報(bào)中的納稅總額是按照稅款所屬期是2024年算,還是按照實(shí)際繳納日期是2024年算
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計(jì)欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師