同學(xué)你好,專票的稅金不免,增值稅=90000*0.01=90
你好,想問一下,我們是做餐飲個體工商戶,是核定征收的,老板想控制開發(fā)票,但前臺收銀只要顧客要求就開普票,這個季度開超了,這個怎么控制開票額度啊,是多少免稅的啊,
老師,我想咨詢下個體工商戶的問題,是原來核定征收的,我現(xiàn)在要開90000的票,可以嗎?老師看到后,您給指教一下 ,老師你也看一下,我們這之前是核定的是那應(yīng)納稅所得額是25000,然后后來我們增票了,每個月最高可以持十張票,但是現(xiàn)在我們?nèi)绻f想要開9萬塊錢的票,等于是超了那個應(yīng)納稅所得額,我這個應(yīng)該我需要交稅嗎?您給我看一下有時間。
老師,個體工商戶,核定征收,1個季度自動扣款,專票,普票都開,稅金是按我們開票的多少收的,向客戶收款是法人的二維碼收的,除了開發(fā)票的,其中可能還有很多沒開票的,這部分收入要去管它嗎?
老師,我想問下,廣東這邊的個體工商戶,定期定額按季度征收稅款的,月發(fā)票額度5萬,季度15萬,如果我某個月開票超過了5萬但是季度總額不超過15萬,那超過的那個月份的額度需要繳納增值稅么
老師我想問關(guān)于小規(guī)模個體戶的額定征收的問題,第一個是額定征收的話,一般是在什么時候調(diào)整?稅務(wù)局是每年調(diào)整一次還是每個季度調(diào)整一次呢?第二個問題是這個小規(guī)模個體戶既可以分為服務(wù)類額定征收,還可以分為商業(yè)類額定征收嗎?如果是勞務(wù)的話,它屬于服務(wù)類還是商業(yè)類呢?第三個如果稅務(wù)局核定了一個額度,這個數(shù)是一個月的額度,小規(guī)模都是季度稅收,如果核定一個月的額度為8萬,那我第一月開了10萬,第二個月開了3萬,第三個月開了8萬,那是不是這個季度就不用繳稅了呀?又比如3個月的總額超過了24萬,是不是就應(yīng)該以24萬納稅呢?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
相關(guān)3個附加稅費(fèi)=90*0.12*50%=5.4 如果你家在城市,附加稅率合計=12%
所得稅不用交嗎
個體戶經(jīng)營所得稅不是在開票環(huán)節(jié)繳納, 依然按照稅局核定的經(jīng)營所得稅稅率交納?
怎么計算
最普通的核定征收是如下算法: 應(yīng)納稅所得額=開票收入*稅局核定的稅率 然后,再按照5級累進(jìn)稅率表計算經(jīng)營所得稅
如果有人工費(fèi)呢,可以減去嗎
員工的工資可以算進(jìn)去的,
真抱歉啊,剛才說錯了,你家是核定征收的,不需要 做扣除項的, 查賬征收的,才需要 收入成本 等都要算出來