可以做賬 但是他抵扣不了所得稅不能稅前扣除
老師想請教你一個問題啊,我是打個比方哈,比如說就是一個公司里面嗯,有開他們就是有虛開發(fā)票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請那個代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關(guān)系嗎?如果說就是被稅務(wù)查出來的話,嗯出納會不會受牽連。
老師想請教你一個問題啊,我是打個比方哈,比如說就是一個公司里面嗯,有開他們就是有虛開發(fā)票,然后就是嗯,但是公司呢,又有請那個代理記賬的,那么像這種情況的話,跟出納有關(guān)系嗎?如果說就是被稅務(wù)查出來的話,嗯出納會不會受牽連。比方說開票是我開的,但是發(fā)票是要開票人,不是我沒有關(guān)系嗎?
唉,你好老師,我想問一下就是說您看如果我們企業(yè)的職工,比如說嗯有三四個吧,嗯,都是退休以后的這個,嗯人員嗯,都是退休了以后的人員,然后這個嗯不給他們交社保你說這樣合規(guī)嘛,嗯,稅務(wù)局會查嗎?
你好,我想問一下就是說我們公司租了別人的一個那個車輛使用,嗯,然后嗯,就是如果說我們使用這個車的時候,如果說我們這個店屬于電車,充電汽車嗯充電的話產(chǎn)生的費(fèi)用如果說沒有發(fā)票的話,我們可以入賬嗯報銷嗎?
老師你好,我想問一下,就是說嗯,如果我們公司他要是賣這個嗯環(huán)保設(shè)備的話,嗯它就是說先購進(jìn)購進(jìn)的話,大概就是6000塊錢的這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后他這個賣出的話大概就是賣嗯13,000左右,嗯,但是就是說這個13,000是不含稅價,嗯,它這個購進(jìn)吧就是6000算是含稅價,嗯開票的這個價格,這13,000是不含稅的,就是說你看我們公司如果說他要是嗯賣給對方的話,嗯這個收幾個點(diǎn)合適,我們這個是怎么算的?你看我是這么想的,就是說嗯,比如說嗯我們購進(jìn)是6000的發(fā)票就是嗯不含稅13,000,嗯的減去這6000,嗯剩下的這這個7000
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
好的,老師就是說我們開給他發(fā)票了,對方不入賬,但是我們?nèi)胭~這個沒什么事兒,對吧?
對你們單位沒有影響的
好的,老師就是說我們開給對方這張發(fā)票,然后我們公司入賬,如果對方給了我們這個,比如說我們開了3萬給對方,對方給的我們是現(xiàn)金,然后嗯我們就開寫一張現(xiàn)金收據(jù)入賬,然后再把這個現(xiàn)金存入這個銀行,再有這么一個現(xiàn)金存入銀行的流水的這個憑證入賬就可以,對吧?
對的是的,可以這么做的