一個季度32萬的話, 是32萬交稅
小規(guī)模季度30 萬發(fā)票增值稅免稅,如果這個季度我開了32 萬發(fā)票,請問是交稅是按照多少征收?2萬還是32萬?
老師你好,小規(guī)模超過30萬的繳稅,如銷售額是32萬,該按2萬繳稅還是按32萬繳稅???
我是個體工商戶,一個季度不超過30萬,我超了2萬,開了32萬,需要交多少稅
一個季度總收入32萬,其中2萬是大豆油發(fā)票,30萬是蔬菜發(fā)票,那這季度共交多少增值稅
你好老師,小規(guī)模公司開票32萬怎么交稅呢是按32萬全額交呢,還是30萬免稅,超出部分交稅
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進(jìn)商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費(fèi)開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報關(guān)確認(rèn)收入與申報退稅不是同月,那么這兩個分錄何時做?確認(rèn)收入當(dāng)期計提?還是等申報退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎?還是在哪個期間申報填寫? 以上懇請老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險,退休后還能享受嗎
我們平臺給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時候把這個代金券做折讓了,這個分錄怎么做?