 
                            您好,你們是公司統(tǒng)一申報(bào)的嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我這邊一家個(gè)人獨(dú)資公司在辦理注銷的時(shí)候系統(tǒng)提示不通過(guò) 原因是第二季度報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導(dǎo)致已繳納的稅款需要退稅。 當(dāng)時(shí)去稅局門(mén)前提交注銷資料時(shí)選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說(shuō)要改申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)怎么改呢?
老師,8月份收到一張專票,出納點(diǎn)了抵扣以后又退回給對(duì)方重開(kāi)(因?yàn)槠泵嬗形蹞p),對(duì)方已作紅沖。抵稅金額100多,但是沒(méi)有告知我,我報(bào)稅時(shí)候也沒(méi)有取消就申報(bào)了,現(xiàn)在專管員發(fā)現(xiàn)了,要我處理,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)需要怎么處理??
我朋友之前報(bào)名一個(gè)網(wǎng)課(在遠(yuǎn)程教育網(wǎng)站學(xué)習(xí)),現(xiàn)在想要退款,與他聯(lián)系的老師說(shuō)已經(jīng)提交申請(qǐng),再之后就沒(méi)法管了。過(guò)了一下午后,朋友又聯(lián)系他請(qǐng)他催促一下或者讓他把辦理退款部門(mén)的聯(lián)系方式給他,那個(gè)老師又說(shuō)他沒(méi)有辦法。我想問(wèn)一下這種情況只能等著嗎?還是那個(gè)人在拖延時(shí)間?同為一個(gè)網(wǎng)站的工作人員只能單項(xiàng)聯(lián)系嗎?
老師您 好,請(qǐng)教一下,匯算清繳退稅的事情, 21年匯算清繳申報(bào)表,我已申報(bào)成功了,現(xiàn)在我要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退稅,我們可退稅的金額是100萬(wàn)元,第四季度享受了緩繳,緩繳的金額是30萬(wàn)元,那我在填寫(xiě)退稅申請(qǐng)表時(shí),退稅方式我選擇的是”先抵后退“,稅費(fèi)尚余可退抵金額是”100萬(wàn)元“,這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)跑出來(lái)的,現(xiàn)在的問(wèn)題是,本次退抵稅費(fèi)額這一欄,我要怎么填寫(xiě)呀,我填的是30萬(wàn)元,還是填寫(xiě)70萬(wàn)元(100-30)呢
請(qǐng)問(wèn)老師有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下,我單位2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,并且已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只不過(guò)實(shí)發(fā)工資沒(méi)有發(fā)放,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢(qián)支付,現(xiàn)在有個(gè)員工不愿意申報(bào)2021年匯兌清繳明細(xì)表,因?yàn)樾枰U納個(gè)稅,專管員讓我去大廳更改申報(bào),我已經(jīng)更改過(guò)來(lái)了,不過(guò)牽涉跨年度申報(bào)牽涉年報(bào)問(wèn)題我想問(wèn)賬務(wù)怎么處理牽涉利潤(rùn)分配.以前年度損益調(diào)整還有應(yīng)付職工薪酬,那賬務(wù)怎么處理,我把工資表發(fā)給你一下,應(yīng)付工資科目明細(xì)怎么做/,
 
                公司的投資人或?qū)嶋H控制人,在前期給公司借款(其他應(yīng)付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計(jì)算公式是什么
一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?


你查下是哪個(gè)沒(méi)有退,要這個(gè)員工退下就可以
不是,是員工自己申報(bào)的,并且這個(gè)員工已經(jīng)離職大半年了,聯(lián)系讓人家做了,但是專管員說(shuō)已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)選擇退稅還是放棄退稅,這個(gè)也沒(méi)操作過(guò),老師能給個(gè)學(xué)堂的已經(jīng)申報(bào)了但是到退稅那一步的截圖嗎,這個(gè)是個(gè)農(nóng)民工,不會(huì)操作
下載并登錄“個(gè)人所得稅APP”。
進(jìn)入“綜合所得年度匯算”功能。
確認(rèn)信息
核對(duì)個(gè)人基礎(chǔ)信息、匯繳地、已繳稅額等信息。
填報(bào)數(shù)據(jù)
確認(rèn)預(yù)填的收入和扣除信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊“下一步”。
計(jì)算稅款
系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算您本年度綜合所得應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
提交申報(bào)
確認(rèn)結(jié)果后,點(diǎn)擊“下一步”-“提交申報(bào)”即可。
退(補(bǔ))稅
如存在多預(yù)繳稅款,可選擇“申請(qǐng)退稅”,并選擇退稅銀行卡。
如存在少預(yù)繳稅款,則需要補(bǔ)稅。點(diǎn)擊“立即繳稅”,選擇相應(yīng)的繳稅方式完成支付即可。
申請(qǐng)退稅在APP的哪里可以看到
在這里,點(diǎn)進(jìn)去更正,再重新操作
老師如果企業(yè)集中申報(bào)的話登錄自然人電子稅務(wù)局怎么沒(méi)有顯示集中申報(bào)的按鈕,用辦稅人員的賬號(hào)登錄
這個(gè)要用法人的身份進(jìn)去
我是沒(méi)理解不選擇放棄退稅或者申請(qǐng)退稅的話是可以正常申報(bào)的嗎
可以正常申報(bào),如果沒(méi)有交或退,稅務(wù)那邊就會(huì)異常,所以就要你們操作