您好,可以的,這個會沖減當(dāng)月的收入和稅費
請問老師,小規(guī)模企業(yè),去年開的專票,現(xiàn)在可以沖紅嘛?
去年的一張銷售增值稅專票在今年紅沖,紅沖完沒再開票可以嗎,影響利潤嗎
沖紅以前年度開具的專票,會有哪些影響?
22年開票100萬,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅,因為第四季度不開票了,紅沖會影響22年銷售額,23年需要匯算清繳退稅麻煩,所以準(zhǔn)備23年在紅沖,23年紅沖是直接沖減23年銷售額的,可以嗎,請專業(yè)的人回答
請問老師,跨年發(fā)票紅沖對23申報的財務(wù)報表和各項稅費有影響嗎
交易性金融資產(chǎn)處置公允價值變動損益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益
請問老師,生產(chǎn)成本先計入主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本就能結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
老師 我想請教兩個問題 問題有點長 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復(fù)審 然后做高新企業(yè)有補助嗎 補助30萬 然后呢科技局的就可能要來企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個情況 1.今年我們高新復(fù)審,出的專項報告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來的 ,企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)是按照加計扣除的金額來的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項的數(shù)又跟年報填的數(shù)不一樣 因為23年被坎掉了一個項目所以沒能加計 這個到時候該怎么解釋呢 需要寫情況說明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應(yīng)收賬款收不回來怎么做賬?
去年暫估了成本10萬,今年企業(yè)所得稅匯繳前補進(jìn)來成本票5萬,應(yīng)如何記賬
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項目名稱寫錯了,本來是有色金屬的,我選的時候選錯其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請問假如我們一般納稅人開了一張200萬的3個點建筑勞務(wù)票出去,工人會再開票進(jìn)來給我們,但是是在我們開票出去以后隔月,可以抵扣200萬的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來看,能不能分公司給A公司開具發(fā)票
不影響其他嗎
不會,不會影響其他的