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你好老師:我是一般納稅人稅點(diǎn)百分之十三,我采購的專票金額為200萬不含稅,賣出400萬金額,這樣我要交的增值稅和附加稅多少?企業(yè)所得稅多少?謝謝你
老師,我司與供應(yīng)商A上一份合同多預(yù)付了1萬,現(xiàn)要采購一批1.5萬的貨,抵扣完那1萬的預(yù)付款實(shí)際只支付5千,開票應(yīng)開給我司1.5萬。那在重新訂購一份合同上金額寫1.5萬還是5千?
我們采購華為手機(jī)484萬,銷售出去495萬,那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購的,有進(jìn)項(xiàng)專票13%,我們利潤(rùn)是在300萬內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)稅費(fèi)是多少?
我們采購華為手機(jī)484萬,銷售出去495萬,那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購的,有進(jìn)項(xiàng)專票13%,我們利潤(rùn)是在300萬內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)稅費(fèi)是多少?
老師您好!請(qǐng)問我公司 向A公司 采購1萬元的吊模,然后再1萬元賣給B公司 ,請(qǐng)問我公司虧嗎?稅費(fèi)買進(jìn)和賣出各多少?謝謝!
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,還能同時(shí)開9個(gè)點(diǎn)的專票么,還是選了簡(jiǎn)易計(jì)稅就36個(gè)月不能變了?
老師,你好,請(qǐng)問一下生鮮牛羊肉的賬好做嗎,應(yīng)該怎么開展工作啊
如果是房地產(chǎn)公司,建房子用的沙子水泥,要計(jì)入工程物資還是原材料?
老師,增值稅是11個(gè)點(diǎn),由采購方只付
您好,基礎(chǔ)盈利(不考慮稅費(fèi)):5 萬(賣價(jià))- 4 萬(采購成本)=?1 萬元。如果采購方承擔(dān)增值稅:假設(shè)為小規(guī)模(3% 稅率),賣價(jià) 5 萬含增值稅,實(shí)際收入為:5000/1.03=48543.69 , 盈利 =48543.69 - 40000 = 8543.69元。盈利需繳納企業(yè)所得稅(如 25% 稅率),稅后盈利 = 8543.69*(1-25%)=6407.77 元(具體以實(shí)際稅率為準(zhǔn))。 2.如果僅算采購 %2B 銷售差價(jià),盈利 1 萬;如果扣除增值稅和所得稅,實(shí)際盈利約 6400-8500 元(取決于稅費(fèi)承擔(dān)范圍和納稅身份)。