你好,你這個(gè)可以按實(shí)際來做成本就行 就不用管發(fā)票之類的了。
老師好,查賬征收的個(gè)體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個(gè)人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個(gè)人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報(bào)? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個(gè)人所得稅系統(tǒng)上,個(gè)人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報(bào)的成本,得出來的數(shù)再計(jì)算應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營所得稅,自己申報(bào)的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報(bào)稅的。
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,請問一下我這個(gè)個(gè)體戶的怎么填寫才會(huì)沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報(bào)表。但是實(shí)際上申報(bào)的就是財(cái)務(wù)報(bào)表的,發(fā)票就有那么多。但是因?yàn)槿?-3月個(gè)人經(jīng)營所得,當(dāng)時(shí)我們還沒有接手,好像是老板自己去申報(bào),交稅的
老師好,我這邊是收購農(nóng)產(chǎn)品的個(gè)體戶,應(yīng)銷售需要開具兩百萬發(fā)票,但是我又沒有取得成本票,該怎么辦??需要交好多經(jīng)營所得個(gè)人所得稅啊
老師,你好。請問,個(gè)體戶查賬征在開銷售發(fā)票,但是沒有像公司一樣記賬。因?yàn)槌杀净臼侨斯?,然后就是幾大期間費(fèi)用,然后這些費(fèi)用又很難取得發(fā)票。像這樣該怎么做比較好,避免稅務(wù)稽查慌亂。 還有馬上該做個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳了,該怎么避坑?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
那利潤盈虧要緊嗎?因?yàn)閭€(gè)人所得稅可以交了,
你好,這個(gè)不要緊,因?yàn)槟銈兪呛硕ǖ摹?
不是核定,是定率征收
你好,嗯,對,核定征收率。
那意思是個(gè)人經(jīng)營所得,是按收入征收,與利潤沒有關(guān)系?如果年度虧了,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生退稅?
你好,是的。不會(huì)退稅。就是按收入了。
不管你是不是虧損了。
哦哦,原來如此啊。謝謝老師
你好不用客氣的了