你好,你這個可以按實(shí)際來做成本就行 就不用管發(fā)票之類的了。

老師好,查賬征收的個體戶,每月有3-10萬的收入開發(fā)票,但是沒有成本票,這種賬怎么給他記? 個人經(jīng)營所得稅根據(jù)利潤繳納,沒有成本,是不是個人經(jīng)營所得稅就是根據(jù)收入的金額來報? 不同稅局回復(fù)不同,有的稅局說,個人所得稅系統(tǒng)上,個人經(jīng)營所得稅根據(jù)收入減去自己申報的成本,得出來的數(shù)再計算應(yīng)交個人經(jīng)營所得稅,自己申報的數(shù)稅局不查,即便不查,也不能和賬不一樣吧? 有的稅局回復(fù),要和小規(guī)模納稅人一樣,根據(jù)成本票來做賬報稅的。
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師,請問一下我這個個體戶的怎么填寫才會沒有退稅吖?要注銷了,稅管員說成本偏高,要更正申報表。但是實(shí)際上申報的就是財務(wù)報表的,發(fā)票就有那么多。但是因?yàn)槿?-3月個人經(jīng)營所得,當(dāng)時我們還沒有接手,好像是老板自己去申報,交稅的
老師好,我這邊是收購農(nóng)產(chǎn)品的個體戶,應(yīng)銷售需要開具兩百萬發(fā)票,但是我又沒有取得成本票,該怎么辦??需要交好多經(jīng)營所得個人所得稅啊
老師,你好。請問,個體戶查賬征在開銷售發(fā)票,但是沒有像公司一樣記賬。因?yàn)槌杀净臼侨斯?,然后就是幾大期間費(fèi)用,然后這些費(fèi)用又很難取得發(fā)票。像這樣該怎么做比較好,避免稅務(wù)稽查慌亂。 還有馬上該做個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳了,該怎么避坑?
往年沒發(fā)獎金,今年突然發(fā)了很多,盈利也就是一般,合理嗎?
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請問小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價稅分離?
老師好,請問個人給公司代開經(jīng)營所得-安裝費(fèi)發(fā)票時預(yù)交了1%-2%的個人所得稅,第二年個人所得稅匯算時是否還需要補(bǔ)交個人所得稅
老師,入職時約定一個月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號到30號按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有收入,這個時候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價稅合計記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?


那利潤盈虧要緊嗎?因?yàn)閭€人所得稅可以交了,
你好,這個不要緊,因?yàn)槟銈兪呛硕ǖ摹?
不是核定,是定率征收
你好,嗯,對,核定征收率。
那意思是個人經(jīng)營所得,是按收入征收,與利潤沒有關(guān)系?如果年度虧了,會不會產(chǎn)生退稅?
你好,是的。不會退稅。就是按收入了。
不管你是不是虧損了。
哦哦,原來如此啊。謝謝老師
你好不用客氣的了