你好,操作的沒(méi)問(wèn)題的,最終是一樣的。
你好:我們是汽車(chē)二級(jí)公司,基本4S店開(kāi)客戶(hù)發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶(hù)付給私戶(hù),私戶(hù)再付給公司賬戶(hù),之前問(wèn)老師的回復(fù)讓做收客戶(hù)款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶(hù)付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問(wèn)下:可以直接做:公戶(hù)收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車(chē)款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
老師:8月份王目從公司公賬戶(hù)里借款2萬(wàn)元,借:其他應(yīng)付款20000,貸:銀行存款20000元這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
A公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備138000,然后入帳138000,支付138000,后來(lái)因?yàn)樵O(shè)備問(wèn)題退回20000。1.借:固定資產(chǎn) 應(yīng)繳稅費(fèi) 貸:應(yīng)付帳款。1380002.借:應(yīng)付賬款 138000貸:銀行存款 138000 發(fā)生退貨:借:銀行存款 20000貸:應(yīng)付帳款20000,是否還需要做一筆沖減固定資產(chǎn)分錄?
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶(hù)會(huì)多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實(shí)際付款8500元,現(xiàn)在客戶(hù)要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶(hù)會(huì)計(jì)分錄:收到款的時(shí)候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師,我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款,出納按發(fā)票付款,付多了10000元。對(duì)方公司拿私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉(zhuǎn)還10000元給對(duì)方,對(duì)方基本戶(hù)對(duì)公再轉(zhuǎn)還10000元回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要分四個(gè)分錄來(lái)做嗎?還是說(shuō)只做兩個(gè)分錄就好了。 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧?
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶(hù),每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶(hù)都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話(huà),做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?