你好,操作的沒問題的,最終是一樣的。
你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時:借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時:借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
老師:8月份王目從公司公賬戶里借款2萬元,借:其他應(yīng)付款20000,貸:銀行存款20000元這個分錄對不對?
A公司購買設(shè)備138000,然后入帳138000,支付138000,后來因為設(shè)備問題退回20000。1.借:固定資產(chǎn) 應(yīng)繳稅費 貸:應(yīng)付帳款。1380002.借:應(yīng)付賬款 138000貸:銀行存款 138000 發(fā)生退貨:借:銀行存款 20000貸:應(yīng)付帳款20000,是否還需要做一筆沖減固定資產(chǎn)分錄?
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實際付款8500元,現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶會計分錄:收到款的時候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師,我們公司要支付10000元的設(shè)備尾款,出納按發(fā)票付款,付多了10000元。對方公司拿私人賬戶轉(zhuǎn)回10000元,由于私卡不好出賬,出納又轉(zhuǎn)還10000元給對方,對方基本戶對公再轉(zhuǎn)還10000元回來。請問這個分錄要分四個分錄來做嗎?還是說只做兩個分錄就好了。 付款時: 借:應(yīng)付賬款-A公司 20000 貸:銀行存款 20000 借:銀行存款10000 貸:應(yīng)付賬款10000 私卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出不用再做分錄了吧?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應(yīng)付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應(yīng)付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽(yù),該怎么理解吖,商譽(yù)不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務(wù)2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請問公章 財務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營業(yè)執(zhí)照?
請問去銀行注銷賬戶需要公章財務(wù)章私人章嗎?