可以不再開(kāi)票的,直接按無(wú)票收入申報(bào)增值稅

公司賣(mài)了一輛車(chē),二手車(chē)交易市場(chǎng)管理公司開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我們還需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
我公司是運(yùn)輸公司,名下有固定資產(chǎn)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)輛,其中有一輛賣(mài)出了,二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)人,那我公司要開(kāi)一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票把這輛車(chē)銷(xiāo)售出去,我開(kāi)給誰(shuí)??
公司賣(mài)了一輛車(chē),二手車(chē)交易市場(chǎng)管理公司開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我們還需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?是開(kāi)給二手車(chē)交易公司還是開(kāi)給買(mǎi)車(chē)方?金額按實(shí)際金額開(kāi)具?還是不開(kāi)票做無(wú)票收入?
公司賣(mài)了一輛車(chē),二手車(chē)交易市場(chǎng)管理公司開(kāi)了一張二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我們還需要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?是開(kāi)給二手車(chē)交易市場(chǎng)還是最終購(gòu)買(mǎi)方?還是做無(wú)票收入申報(bào)?金額按交易金額?
我們公司賣(mài)了一臺(tái)車(chē)1萬(wàn)元錢(qián),是通過(guò)二手市場(chǎng)交易的,我們?cè)陔娮佣悇?wù)局開(kāi)具發(fā)票上面有一張二手市交易的發(fā)票,這張發(fā)票我們也沒(méi)有開(kāi)啊,那這張發(fā)票是二手交易市場(chǎng)開(kāi)的嗎?現(xiàn)在專(zhuān)管員問(wèn)我們賣(mài)車(chē)開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有,我也很迷惑。這張發(fā)票到底是二手交易市場(chǎng)開(kāi)的,還是二手交易市場(chǎng)代開(kāi)的啦。
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車(chē)指標(biāo) 用了個(gè)人的車(chē)指標(biāo) 這個(gè)車(chē)款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶(hù)的錢(qián)買(mǎi)車(chē)呢
老師您好!個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢(qián)嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎


這個(gè)是二手車(chē)交易市場(chǎng)給我們的,我們公司是一般納稅人,之前購(gòu)買(mǎi)時(shí)己抵扣稅額,現(xiàn)在如果要開(kāi)票是不是要去稅務(wù)局代開(kāi),因?yàn)槲覀児局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)不是賣(mài)車(chē)的,這個(gè)車(chē)是我們的固定資產(chǎn)
對(duì)方需要專(zhuān)票抵扣就開(kāi)13%的專(zhuān)票就行,不抵扣就不需要開(kāi)票直接按13%計(jì)算增值稅就行
對(duì)方不需要發(fā)票,那我們就以這張票按13%無(wú)票收入申按增值稅?
是的,就是那樣處理就行
收到,謝謝
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