你好,你做相反的分錄就可以了。
我們公司在2020年7月紅字沖紅了2018年5月開(kāi)具的三張普通發(fā)票,已繳納增值稅和附加稅,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的分錄為,借:庫(kù)存現(xiàn)金 262650 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 255000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 7650,現(xiàn)在紅字沖紅,賬務(wù)上該怎么處理呢
老師 這個(gè)是我們供應(yīng)商6月給我們開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票 當(dāng)時(shí)1月份我已經(jīng)進(jìn)庫(kù)存了 沖預(yù)付賬款貸方 現(xiàn)在我收到這個(gè)發(fā)票我怎樣做賬分錄
老師你好,想問(wèn)一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開(kāi)了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開(kāi)出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫(kù)存商品沖開(kāi),
2019年7月份開(kāi)的發(fā)票金額十多萬(wàn),做在應(yīng)收賬款里,后來(lái)因?yàn)榘l(fā)票錯(cuò)誤在2019年12月重開(kāi)了發(fā)票,12月也收了款。原會(huì)計(jì)把收入做在庫(kù)存現(xiàn)金里。原發(fā)票在2020年1月沖紅。導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款在貸方十多萬(wàn)。我該怎么做分錄把它做平呢
老師,公司5月份暫估入庫(kù)一批商品,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
老師,我們交的專利年費(fèi),計(jì)入哪里,計(jì)入管理費(fèi)用還是研發(fā)支出
老師,合同用的美元結(jié)算,對(duì)方來(lái)過(guò)開(kāi)的是人民幣發(fā)票,這個(gè)往來(lái)怎么處理呀?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司給對(duì)方公司開(kāi)的結(jié)算函,對(duì)方公司給我們開(kāi)發(fā)票,我還需要把結(jié)算函入賬嗎?不入賬可以嗎
老師!進(jìn)入國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)不是聯(lián)絡(luò)的話改用什么方式進(jìn)入呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下沒(méi)有買社保,這個(gè)年報(bào)填0怎么不得行
老師咨詢一下一般納稅人建筑勞務(wù)在外地開(kāi)票需要交什么稅
個(gè)體工商戶只要開(kāi)票是不是就要交經(jīng)營(yíng)所得
報(bào)工商年檢時(shí),報(bào)社保,本期實(shí)際繳費(fèi)金額是指單位的繳費(fèi)金額是嗎,單位繳費(fèi)基數(shù)又是什么
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人的長(zhǎng)投,收到被投資單位利潤(rùn)分紅5萬(wàn)元,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是否需要繳納何稅款?
收到社保中心退的社保怎么做賬
借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款:負(fù)數(shù)嗎
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題。