核心邏輯:23 年專票跨期不能作廢,強(qiáng)行操作易涉虛開風(fēng)險(xiǎn)。 處理建議: 優(yōu)先讓業(yè)務(wù)員交款走公賬,完成 “票 - 款 - 賬” 閉環(huán),正常計(jì)稅; 若現(xiàn)金交易,財(cái)務(wù)收現(xiàn)開收據(jù)留證,同時(shí)提醒對(duì)方補(bǔ)做以前年度賬務(wù),避免稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn) 。
老師請(qǐng)教您一個(gè)問題,去年對(duì)方開給我一個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)的專票六千多。 當(dāng)時(shí)票沒給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對(duì)方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了,他們財(cái)務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票,我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時(shí)再來抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎??jī)砂俣鄩K錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
老師,我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級(jí)一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對(duì)方錢怎么好開發(fā)票給對(duì)方,可是廠家說做一個(gè)三方協(xié)議就好,還說廠家請(qǐng)來的財(cái)務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會(huì)有問題,這種事情稅務(wù)上真的會(huì)認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級(jí)一般納稅人
老師,我們是中央空調(diào)銷售安裝單位,一般納稅人,跟裝修設(shè)計(jì)公司有合作,我們跟客戶,他們,是簽三方協(xié)議的,以前客戶錢全部打裝修設(shè)計(jì)公司,我們開發(fā)票給設(shè)計(jì)公司,付我們錢?,F(xiàn)在客戶說他們公司不能有裝修公司的發(fā)票,要從我們這里開票,付款給我們,現(xiàn)在要怎么弄,是不管設(shè)計(jì)公司,我們自己開票,自己收款,但提成是照樣給設(shè)計(jì)公司,這樣嗎?
老師你好,疫情期間一家單位給我們打了五萬(wàn)元購(gòu)買我們醫(yī)療物資,后面我們發(fā)了貨4萬(wàn)多,發(fā)票開了2萬(wàn)多,是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票,但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的,我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒有按無(wú)票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨,差對(duì)方3萬(wàn)左右發(fā)票。現(xiàn)在對(duì)方不要錢,不要貨,也不要發(fā)票,要求我們給他們購(gòu)買38個(gè)包裝材料,價(jià)值1萬(wàn)8千。 我在想怎么平賬?我們購(gòu)進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算,尤其不知道怎么平賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
那他們?nèi)绻蝗胭~,不抵扣呢
這個(gè)現(xiàn)在沒有什么問題, 因?yàn)闆]有什么時(shí)間限制