你們只是代理服服務(wù),不是增值稅服務(wù)的提供方,只能開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)

老師,受益人備案,注冊資金1000萬以下,以公司形勢入股,這個不屬于免報條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個稅,個稅申報系統(tǒng)需要添加報送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因為這個水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費返還17.25元,共計14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺發(fā)票開的是807.3元,明細是784.43元怎么算出來的
請問建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會計風(fēng)險大嗎?
請問老師,我們是保安公司,購買給保安的衣服帽子鞋子等計入什么科目?
請問,出口報關(guān)單號,是在報關(guān)單上查嗎?
老師,想請問下淘寶平臺實現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對公賬戶的錢怎么分清楚這個匯總的錢是哪些訂單的錢?
我們公司收到的這9個點的電信增值服務(wù)我們公司能做進項嗎?
那個可以作為你們的進項的,增值服務(wù)應(yīng)該是6%,基礎(chǔ)電信才是9%,稅率錯誤
那我們開不了基礎(chǔ)電信9個點的票給上家公司,我們下家公司開的9個點的基礎(chǔ)發(fā)票是可以作為進項的吧?
是的,上家開的你們可以抵扣的,開給下家的據(jù)實開
這個合同我們跟上家簽的是9個點的上家說明細要開基礎(chǔ)電信,但是我們開不出來就改成6個點的電信增值,下家依舊是9個點的基礎(chǔ)電信他們下家可以開,想問下這樣會不會存在問題
那個沒有問題的哈
老師合同價款不變,9個點稅變更6個點的稅,這個稅差要怎么退給上家啊
你們是什么公司呢?具體什么業(yè)務(wù)?
弱點工程的,
電信公司才能開基礎(chǔ)電信,你們是承包弱電工程,就開建筑服務(wù)9%
對方不接受,說是付不了款,現(xiàn)改成6%的,存在的稅差要怎么處理最好呢?
你們是按合同開票為啥不接受呢?開其他內(nèi)容就是虛開發(fā)票,虛開發(fā)票能接受?
合同明細是這樣的,我們開工程票過去,我們說要按明細開,但是明細開不了
包工包料只能開建筑服務(wù),銷售商品才開明細的,說明對方的會計就不學(xué)無術(shù),胡搞。實在要明細可以另外附個材料清單,但是不能開銷售材料的發(fā)票
但是每次都是要求我們按合同清單開票13%的開材料,9%的開工程6%的開技術(shù)服務(wù),所以這個9%票開工程票不行,就改成6%的,合同價款不變現(xiàn)在存在稅差,對方是大公司,非叫我們從公賬上轉(zhuǎn)給他們,那這樣我們這邊就不能平賬啊
那么你們怎么開票就怎么做賬就行。
那個稅差最后解決,是少收款還是少開票
主要是稅差要怎么退給他們,合同價44萬多不變,現(xiàn)在退給他們1萬多的稅差那不是實際我們只收到43萬多了
最后直接根據(jù)稅差開票收付款或者開負數(shù)發(fā)票沖