三月借庫存商品,貸應(yīng)付賬款, 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 四月 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對方開單據(jù)過來的)有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項(xiàng)都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會計做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2月份從往來單位進(jìn)貨一批,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,不明確進(jìn)價,給了一個價格,但有可能到時候開的發(fā)票不一樣,2月已入庫。請問我怎么做賬和結(jié)成本
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2月份從往來單位進(jìn)貨一批,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,不明確進(jìn)價,給了一個價格,但有可能到時候開的發(fā)票不一樣,2月已入庫。請問我怎么做賬和結(jié)成本
請問下我們公司臨時工好多人,然后沒繳社保,但是稅務(wù)局最近有發(fā)通知給我們法人,請問下一般的公司或者大公司對于臨時工怎么操作的呀?
市場價值將遠(yuǎn)低于1500萬,意思是1500萬是貴了,不值這個價,那作為甲應(yīng)該不會回購,不會去花1500買不值1500的東西。那為什么說乙有重大經(jīng)濟(jì)動因,這句話是不理解,既然不會回購了,跟租賃又扯上了什么關(guān)系,賣了就是賣了,賣完就結(jié)束了呀!
老師好,中級職稱考試分三個批次兩年考過什么意思
注冊醫(yī)療科技有限公司的經(jīng)營范圍寫什么
老師,單位反向開票,稅收分類編碼選的是廢塑料塑料農(nóng)膜,可以享受增值稅即征即退的優(yōu)惠政策嗎?100%享受
想問第六題答案為啥給的是A?
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請問
老師,我們這邊稅務(wù)說給個人報勞務(wù)報酬不需要對方給我開發(fā)票,是這樣嗎
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請問
如果暫估和發(fā)票不一樣的,4月份,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品, 借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
老師,比如這筆是這樣做嗎?
還有這一張
先做第二個再做第一個
我先做的第二張再做的第四章最后做第一張是嗎?
老師我每賣一筆就要做這三張分錄是嗎
第二張放到第一筆,第一張放到第二筆,第四張放到第三筆
那我每賣一筆就要做三張分錄是嗎?然后4月的時候我是把整個月的貨款一次結(jié)的,那分錄這樣寫對嗎?
是 他給你開的發(fā)票和你之前做的庫存商品金額是不是一樣一樣的話可以
我的價格是裸價,他開的是含稅價,這樣可以嗎?
你是小規(guī)模納稅人的可以
那我3月份里面的庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本這兩個分錄里面我應(yīng)該放哪些附件進(jìn)去呢
對方的發(fā)貨單,運(yùn)輸單,你單位的入庫單。