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老師你好,我想問一下我沒有做庫存是那種賣一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣貨給客戶錢收了也給他開票了但是這個單子里貨款我沒有給庫房結(jié)賬,等到4月份才給庫房結(jié)賬庫房給我開發(fā)票(庫房給開的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個月的賬應(yīng)該怎么做

2025-06-24 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 17:33

三月借庫存商品,貸應(yīng)付賬款, 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 四月 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2025-06-24 17:34

如果暫估和發(fā)票不一樣的,4月份,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品, 借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 17:57

老師,比如這筆是這樣做嗎?

老師,比如這筆是這樣做嗎?
老師,比如這筆是這樣做嗎?
老師,比如這筆是這樣做嗎?
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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 17:58

還有這一張

還有這一張
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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:00

先做第二個再做第一個

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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 18:02

我先做的第二張再做的第四章最后做第一張是嗎?

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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 18:06

老師我每賣一筆就要做這三張分錄是嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:18

第二張放到第一筆,第一張放到第二筆,第四張放到第三筆

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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 18:24

那我每賣一筆就要做三張分錄是嗎?然后4月的時候我是把整個月的貨款一次結(jié)的,那分錄這樣寫對嗎?

那我每賣一筆就要做三張分錄是嗎?然后4月的時候我是把整個月的貨款一次結(jié)的,那分錄這樣寫對嗎?
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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:26

是 他給你開的發(fā)票和你之前做的庫存商品金額是不是一樣一樣的話可以

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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 18:29

我的價格是裸價,他開的是含稅價,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:32

你是小規(guī)模納稅人的可以

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快賬用戶5268 追問 2025-06-24 18:43

那我3月份里面的庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本這兩個分錄里面我應(yīng)該放哪些附件進(jìn)去呢

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齊紅老師 解答 2025-06-24 18:43

對方的發(fā)貨單,運(yùn)輸單,你單位的入庫單。

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3 月?lián)p失賠償時: 未開票部分先做 暫估沖減成本(借:應(yīng)付賬款等,貸:原材料 / 庫存商品 紅字),并登記 《賠償補(bǔ)貨備查簿》,記錄未開票金額及補(bǔ)貨約定。 6 月補(bǔ)入庫時: 已開票部分:按發(fā)票正常入庫(借:庫存商品 %2B 進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款沖暫估)。 未開票部分:先按暫估價入庫(借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 - 暫估),后續(xù)收到發(fā)票時沖暫估、補(bǔ)稅;若長期無票,需在匯算清繳時調(diào)增成本。
2025-06-23
同學(xué)你好 這個可以做入庫的分錄
2022-10-21
同學(xué)你好:你和你們采購?fù)伦稍円幌?,正常財?wù)這邊記錄收到貨有發(fā)票的借原材料沒法、稅金 貸應(yīng)付-A,只收到貨沒收的到發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付-暫估。你找你采購?fù)乱允肇浳撮_發(fā)票的明細(xì)臺賬對一下。
2021-07-09
你好同學(xué),倉庫與財務(wù)需要通過erp建立連接。如果沒有erp,就需要和倉庫對接好,定好頻率定期把單據(jù)提交給財務(wù)
2023-06-15
你好!你可以先暫估入庫,暫估成本
2023-03-20
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