你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模。
小規(guī)模納稅人,開票200萬,增值稅申報時,代理記賬把銷售額填寫成1941747.57(3個點)實際我們開的普票1個點,不含稅金額是1980198,但是申報收入是按照1941747.57申報的,神奇的是稅務比對通過了,我們申報收入和賬上收入也不一致,計提的稅額也對不上,這個風險是不是也很大?需要修改報表呀,修改報表又怕上黑明單?求指教
咨詢一下各位老師,二季度專票不是開3個點嗎,我們有一季度的業(yè)績,就開了一個點的發(fā)票,然后稅務局就要求把發(fā)票收回,改開3個點,二季度申報的時候就要按照3個點申報,但是稅務局要求不能改不含稅收入,這樣就導致增值稅增加,最后應收賬款增加,這部分應收賬款怎么消化呢,有同款嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿企業(yè),我在補去年的賬,去年8月份開錯發(fā)票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
網(wǎng)上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
老師,去年11月份支付的物業(yè)費89319.61,在支付的時候,發(fā)票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計入的預付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預付賬款多計入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調整過幾筆,四季度的企業(yè)所得稅到時候是需要更正申報的,所以我就想的,要不我直接反結賬到11月去改?把預付賬款按照收到的專票價稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預付賬款來攤銷嗎?
員工請假一個月沒有上班,但是公司規(guī)定超過一個月沒有上班的話醫(yī)社保自己承擔,員工就直接轉了醫(yī)社保回來,人事直接把轉回來的醫(yī)社保這個當做補貼做進去,變成實發(fā)工資是0,這樣申報個稅是不是直接報交醫(yī)社保的個人部分還是直接0申報呢?
老師你好,做暫估的時候價格是寫進價嗎?
這個期限為什么是2不是3
老師,這個第三問,復利現(xiàn)值得年數(shù)為什么是2年,不是3年
投資款調整: 之前為了貸款,財務調了一筆款,把股東欠公司款,調成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說他的投資款賬上沒顯示,讓把原來股東打款的金額調為投資款; 這怎么處理?
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們全部以代發(fā)工資形式結算可以嗎
老師6月建內賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入怎么入賬
小微企業(yè)員工培訓學習費用分錄怎么做
請問下我們公司臨時工好多人,然后沒繳社保,但是稅務局最近有發(fā)通知給我們法人,請問下一般的公司或者大公司對于臨時工怎么操作的呀?
市場價值將遠低于1500萬,意思是1500萬是貴了,不值這個價,那作為甲應該不會回購,不會去花1500買不值1500的東西。那為什么說乙有重大經(jīng)濟動因,這句話是不理解,既然不會回購了,跟租賃又扯上了什么關系,賣了就是賣了,賣完就結束了呀!
一般納稅人就要調整是不 小規(guī)??梢圆挥霉埽?
你好,小規(guī)模也是需要按不含稅,只是他們的比例不同。
那財務報表還是要改動是吧 改成不含稅的金額申報,那是不是在七月申報的時候 要另外更正申報還是 在4-6財報直接填寫正確的營業(yè)不含稅收入呀
你好,你平時就應該按正確的入賬,然后7月就按賬上的金額做申報就行。
三月份的賬做完了,報表和賬目都是含稅金額入賬,那我要調整一下吧 分錄是更正摘要 借 應交稅費-增值稅 進項稅額 貸負數(shù)主營業(yè)務收入800嗎
你好,你這個是開出去的發(fā)票,借方進項應該不太合適。
搞錯啦 更正三月四號憑證,借 主營業(yè)務收入 800 貸 應交稅費-增值稅銷項稅額 800 是這樣的不
你好,是的,就是這樣了。
月底還是年末要轉營業(yè)外收入嗎
你好,小規(guī)模免稅的計入營業(yè)外收入。
那這個是當時做賬記還是月末或者年末計入營業(yè)外收入呀