下午好親!代賬公司的職業(yè)人員實(shí)操經(jīng)驗(yàn)都很強(qiáng)
老師:我們3個(gè)股東,已經(jīng)申報(bào)完生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅了,但是在申報(bào)員工薪金所得稅的時(shí)候,提示3位股東還沒有正常申報(bào)綜合所得,但是他們沒有工資,怎么申報(bào)呀,向我們這種公司,股東是需要申報(bào)兩個(gè)個(gè)稅的是嗎?
老師,我們公司是有限合伙企業(yè),我需要申報(bào)個(gè)稅嗎?或者我需要申報(bào)那些稅?是不是所有的合伙人我都需要申報(bào)個(gè)稅,經(jīng)營所得也要申報(bào)嗎?經(jīng)營所得沒有申報(bào)過,不知道怎么操作
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
老師 我們單位上個(gè)月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒有開戶 然后這個(gè)月不是申報(bào)季度的 他要申報(bào)企業(yè)所得稅呢 然后那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個(gè)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢
老師,您好,我們有一個(gè)有限合伙企業(yè),我們的合伙人都是在另一個(gè)公司有做工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的,那我給他們在有限合伙企業(yè)里的收入應(yīng)該做什么申報(bào)呢?
注冊醫(yī)療科技有限公司的經(jīng)營范圍寫什么
老師,單位反向開票,稅收分類編碼選的是廢塑料塑料農(nóng)膜,可以享受增值稅即征即退的優(yōu)惠政策嗎?100%享受
想問第六題答案為啥給的是A?
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請問
老師,我們這邊稅務(wù)說給個(gè)人報(bào)勞務(wù)報(bào)酬不需要對方給我開發(fā)票,是這樣嗎
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解,請問
老師好,公司購入二手車可以一次性提完折舊嗎?
買車,給高開發(fā)票,開票金額高可以拿補(bǔ)貼,需要繳納0.13高開部分的增值稅,然后對方給了他們4s店的發(fā)票頭,讓去之前消費(fèi)的地方,開0.13,不限張數(shù)品類,只要開夠高開部分,就不用繳納增值稅,這樣可以嗎,怎么理解
我們是工程公司 分包方給我們開發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
其中的納稅政策可以講一下
但是老板要求我跟他們說怎么申報(bào)這些呢,我也不知道應(yīng)該講什么
比如個(gè)稅的附加扣除標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)經(jīng)營所得的減半征收,企業(yè)所得稅小微企業(yè)的申報(bào),這些只要會(huì)申報(bào)的應(yīng)該也都是懂的
老板交代了,那就無論知不知道的,您就大概表述一遍就行了