應(yīng)退稅額 = 增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)金額 × 退稅率 示例:假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額為100萬(wàn)元,退稅率實(shí)際為9%,則應(yīng)退稅額 = 100萬(wàn) × 9% = 9萬(wàn)元。
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)免抵退的應(yīng)退金額是多少呢 例如:取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是100元不含稅,10個(gè)產(chǎn)品,13個(gè)點(diǎn)的稅率,開(kāi)票總金額為1130,出口金額為23美金/個(gè),那么我能退回來(lái)的稅費(fèi)是多少呢??(公司為進(jìn)出口貿(mào)易公司)
我是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我出口一個(gè)貨品,9000人民幣,進(jìn)項(xiàng)票是小規(guī)模企業(yè)開(kāi)了3%的專(zhuān)票, 一般我們都是13%或者9%的退稅,3%是為什么不能退稅
想咨詢(xún)一下外貿(mào)企業(yè)在有退稅的情況下的毛利額和毛利率怎么計(jì)算。例如我這邊進(jìn)項(xiàng)是1050元含稅,我的出口售價(jià)是$165美元。貨物退稅率是13%。這種情況下我的毛利率和毛利潤(rùn)是多少啊?
一般納稅人的外貿(mào)公司,非生產(chǎn)型,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專(zhuān)票以后,發(fā)票如果用來(lái)抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧?那這樣的話,當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅,然后開(kāi)發(fā)票也要付13個(gè)點(diǎn)的稅,到時(shí)候出口退稅卻只能退13個(gè)點(diǎn),那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個(gè)點(diǎn)的稅。
學(xué)堂老師,我公司是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),目前有筆國(guó)外訂單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),出口的貨物不用開(kāi)票,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票是不是不能進(jìn)行抵扣國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售額,如何計(jì)算應(yīng)退的出口退稅呢?稅率13%金屬制品
如果下個(gè)月的工資能發(fā)5000,之后拿3000出來(lái),我還有2000,拿500出來(lái)交房租。還有150生活費(fèi)
如果下個(gè)月的工資能發(fā)5000,之后拿3000出來(lái),我還有2000,拿500出來(lái)交房租。還有150生活費(fèi)
老師你好!怎么補(bǔ)庫(kù)存商品明細(xì)賬,稅務(wù)要看
老師,一退休人員,每個(gè)月工資只有提成,5月4萬(wàn)的工資,1—4月0元工資,6-8月0元工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí)怎么申報(bào)?
當(dāng)月成本費(fèi)用71萬(wàn),人工費(fèi)用59萬(wàn)5千,預(yù)估醬腌菜每月310000包,凈菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本費(fèi)用比例是多少?,人工費(fèi)用比例是多少?
老師你好,我做這兩個(gè)分錄需要哪些附件呢?
老師想問(wèn)一下,社保繳費(fèi)基數(shù)怎么取數(shù)
小規(guī)模服務(wù)業(yè),公司團(tuán)建,租車(chē),到旅游景點(diǎn)的買(mǎi)票怎么記賬
二手車(chē)的公司 銷(xiāo)售二手車(chē)開(kāi)什么發(fā)票 增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是二手車(chē)交易發(fā)票
老師你好,我是小規(guī)模的,我的入庫(kù)價(jià)格14,庫(kù)房給我開(kāi)的發(fā)票是含稅14,這樣有沒(méi)有什么影響?
為什么有的老師說(shuō)如果退稅率跟進(jìn)項(xiàng)的退稅率不一樣時(shí),退稅是按FOB的價(jià)格算退稅率
你好,他是FOB*退稅率與實(shí)際對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅比較,不能大于實(shí)際出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。
是的,那到底按哪個(gè)公式
你好,就是后面我說(shuō)的這個(gè)。 前面說(shuō)的那個(gè)說(shuō)的不夠準(zhǔn)確