你好,可以的,這個(gè)沒問題。
老師,請(qǐng)問我公司是一般納稅人公司給對(duì)方客戶開票,不知道客戶是一般納稅人還是小規(guī)模,可以開13%的專票嗎?銷售的貨物是支架,和電池下蓋等
公司有一個(gè)客戶是個(gè)人,和他有差不多30萬的交易往來。請(qǐng)問如果我們不開票給這個(gè)人,可以做無票收入報(bào)稅嗎?因?yàn)楣酒掌睌?shù)量有限。另外一般是公司才要發(fā)票,這個(gè)客戶最近也說要發(fā)票,抬頭開他個(gè)人的。想問下,什么情況下個(gè)人會(huì)需要發(fā)票?
老師好,一般納稅人食品行業(yè),生產(chǎn)堅(jiān)果類產(chǎn)品,應(yīng)不同客戶要求可以同時(shí)開9%和13%的銷項(xiàng)稅票嗎?
我們公司自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,平時(shí)都是給客戶開的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們開具增值稅專票,對(duì)方是個(gè)體戶一般納稅人,請(qǐng)問我們可以開專票給對(duì)方嗎
請(qǐng)問老師:公司是一般納稅人,如果一項(xiàng)業(yè)務(wù)我們銷貨給客戶要求讓開普票,供應(yīng)商是不是既可以給我們開普票也可以開專票???
附加稅是不是用增值稅直接乘以12%,如果附加稅交了100,是不是用100*12%
老師,我們是環(huán)保公司,買的鐵質(zhì)垃圾桶一個(gè)5100,一共買了60000元的,記賬入在周轉(zhuǎn)材料還是固定資產(chǎn)?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
贈(zèng)送的財(cái)務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報(bào)稅都不能使用
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶怎么進(jìn)行利潤分配?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)收入按不含稅,進(jìn)來的普票技術(shù)服務(wù)也按不含稅減嗎
像這種題,比如前期還不知道2年以后會(huì)賣出,是不是前期應(yīng)先按6年攤銷無形資產(chǎn),等知道賣的時(shí)候,再調(diào)整攤銷的無形資產(chǎn)?
啥時(shí)候報(bào)名,啥時(shí)候考試?
賬上有個(gè)固定資產(chǎn),頂賬給了供應(yīng)商,算是還了欠款,怎么做賬。算視同銷售嗎
其實(shí)開票內(nèi)容是一樣的,只是銷售渠道不同,這個(gè)對(duì)公司沒什么影響的是嗎?老師
你好,是的,就是這樣理解
謝謝老師,上個(gè)話題我還沒問完就提問不了,如果稅局通知要分配利潤,我要怎么把控?cái)?shù)據(jù)?拿100萬打比方
你好,這個(gè)很難說的,因?yàn)楸旧戆炊惙ǖ脑挘髽I(yè)自己決定分不分利潤,你如果說稅務(wù)局要求你分的話,你就按他的要求來,比如他讓你分百分之多少?
哦,我大概明白了,會(huì)告訴數(shù)字范圍
你好,是的,你就按他說的范圍分就好了。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。