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1月份的發(fā)票已入賬未抵扣,全額入管理費用,2月抵扣了怎么調(diào)分錄?

2025-06-24 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 11:34

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:管理費用? 負數(shù)

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快賬用戶5828 追問 2025-06-24 11:40

老師,請問如果是分錄已入進項稅額但實際沒有認證發(fā)票(普票),次月如何調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-24 11:41

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項

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你好? ? 借管理費用- 辦公費? ?管理費用-維護費? ?貸銀行存款。 抵減 :借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 借??管理費用- 辦公費 負數(shù)? ? 管理費用-維護費 負數(shù)??
2021-03-03
認證未抵扣的話,就計入到成本費用里面了。
2022-04-08
一、填寫在附表四,減免稅申報表,第一行的數(shù)據(jù),最后在增值稅主表“增值稅減征額”欄次列示。 二、計入管理費用在4月列示,計入減免稅費在5月份列示。
2021-05-25
同學(xué),你好 之前的財務(wù)費分錄紅沖,然后按照發(fā)票重新入賬
2023-03-21
你這個對應(yīng)直接申報做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以,之后按全額抵減分錄做,轉(zhuǎn)出和抵扣稅額部分可以不做?  借:管理費用???     貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額,?????????????????????????????????????????????????????   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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