電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣銷項(xiàng)增值稅
老師,電費(fèi)是公司經(jīng)營(yíng)范圍,我們是一般納稅人,交電費(fèi)時(shí),供電局開(kāi)的專票,我做到主營(yíng)業(yè)成本里,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)制造業(yè)一般納稅人,上兩年電費(fèi)沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),到時(shí)入賬是自制票據(jù),入的科目有制造費(fèi)用,有管理費(fèi)用,年匯算清繳電費(fèi)也調(diào)整增了,未稅前扣除。今年這月又補(bǔ)開(kāi)上兩年13點(diǎn)電費(fèi)專票進(jìn)來(lái),可以抵扣進(jìn)賬,現(xiàn)項(xiàng)目怎么處理?
一般納稅人,物業(yè)公司,電費(fèi)銷項(xiàng)5%,屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎? 老師,若是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,取得電力公司開(kāi)具的電子專票13%,進(jìn)賬可以抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人,做物業(yè)管理的,開(kāi)電費(fèi)的銷項(xiàng)發(fā)票出去,是不是也跟其他普通類型的一般納稅人一樣,也要開(kāi)電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票回來(lái)抵扣增值稅的呢?
老師,我司制造業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品A并銷售,我有電腦、住宿費(fèi)、文具等進(jìn)項(xiàng)專票,可以用于抵扣我A產(chǎn)品的增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們處理了個(gè)車輛高買(mǎi)低賣(mài)的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)時(shí)直接補(bǔ)交了車輛差額的增值稅和附稅,未開(kāi)票,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呀?
本月收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,下月支付勞務(wù)費(fèi),借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款-某某,計(jì)提個(gè)稅,借,其他應(yīng)付款-某某,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,這樣做對(duì)嗎
一般納稅人可以代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口,1.出口報(bào)關(guān)單以EXW成交方式,出口退稅申報(bào)按FOB,做出口退稅申報(bào)的時(shí)候,直接拿EXW作為FOB申報(bào),是嗎?2.如果出口時(shí)以FOB作為成交方式,那外貿(mào)公司的出口退稅單證資料里還要準(zhǔn)備國(guó)內(nèi)運(yùn)輸單據(jù)和發(fā)票,是嗎?
出口退稅的詳細(xì)流程是怎樣的
老師4-5月的增值稅沒(méi)報(bào),進(jìn)項(xiàng)我能認(rèn)證到4月嗎
老師,會(huì)計(jì)在審核合同的過(guò)程中,應(yīng)重點(diǎn)注意哪些方面?怎樣能更好的規(guī)避掉企業(yè)的一些風(fēng)險(xiǎn)
老師有份合同之前簽的是9個(gè)點(diǎn)的,現(xiàn)在變更成6個(gè)點(diǎn)的合同總金額對(duì)方說(shuō)不變,稅差怎么處理最好呢?
你好老師,我現(xiàn)在接一家企業(yè)老板基本戶里有還貸款的支出,2023到現(xiàn)在也沒(méi)有賬,現(xiàn)在我接手我從哪個(gè)時(shí)間段記期初數(shù),然后這個(gè)還貸款的分錄如何做?
我想問(wèn)下,我們以前預(yù)收金額很大,現(xiàn)在越來(lái)越少,應(yīng)收越來(lái)越多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)抵扣沒(méi)有限制吧?
是,這個(gè)抵扣沒(méi)有限制