你好,就是跟專(zhuān)票一樣的做賬處理
老師,生產(chǎn)出口企業(yè)沒(méi)有做出口免抵退稅備案,發(fā)票是不是增值稅申報(bào)表里無(wú)法采集到16欄,只能采集到18欄?發(fā)票里選擇的計(jì)稅方式是免抵退時(shí)無(wú)法采集到申報(bào),選擇免稅時(shí)可以采集到18欄。這種情況是因?yàn)槲覀儧](méi)有備案還是發(fā)票稅率開(kāi)成0%導(dǎo)致的?
稅務(wù)局查出補(bǔ)繳2018年進(jìn)口的增值稅可以抵扣嗎,在哪里抵扣,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面沒(méi)有數(shù)據(jù),海關(guān)繳款書(shū)里面也查不到
老師請(qǐng)問(wèn)剛剛咨詢您的進(jìn)口軟件代扣代繳申報(bào)的問(wèn)題,是不是在電子稅務(wù)局一我要辦稅一稅費(fèi)申報(bào)及繳納一其它申報(bào)一通用代扣代繳、代扣代繳稅款報(bào)告表里填寫(xiě)啊?因?yàn)闆](méi)有在其它申報(bào)里找到代扣代繳所得稅/增值稅
老師,6月的進(jìn)口增值稅,海關(guān)繳款書(shū)6.28號(hào)的開(kāi)票日期,怎么就抵扣勾選的時(shí)候找不到呢?我去采集海關(guān)繳款書(shū),里面是圖一,我昨天申請(qǐng)核對(duì)了,昨天是正在稽核中,今天一看通過(guò)沒(méi)有?發(fā)現(xiàn)還是要申請(qǐng)核對(duì),這是怎么回事?
老師,今年4.5月的稅款在哪里繳啊??之前不是有延緩繳納稅款嗎,只有4.5月享受了優(yōu)惠 后面都沒(méi)有享受了,現(xiàn)在想繳在待繳稅里面找不到了
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模增值稅不超過(guò)1塊錢(qián),需不需要繳納,開(kāi)了一份專(zhuān)票,產(chǎn)生幾毛錢(qián)的稅金,但繳款查詢卻查不到
老師好,個(gè)體戶開(kāi)票時(shí), 跳出來(lái) “銷(xiāo)售方信息開(kāi)戶行不允許為空”什么意思?謝謝!
你好,個(gè)人所得稅匯算有的人就是不匯算,我這給集中申報(bào)怎么操作?
你好,我們投資人昨天轉(zhuǎn)入公戶11000萬(wàn),轉(zhuǎn)錢(qián)的時(shí)候可以備注借款吧?他發(fā)現(xiàn)他多轉(zhuǎn)了一萬(wàn),那么請(qǐng)問(wèn)這一萬(wàn)怎么給他轉(zhuǎn)過(guò)去?是還款么??jī)蓚€(gè)問(wèn)題回答下吧?
餐飲行業(yè)包吃住,每月的工作餐怎么入賬
?老師速燃碳的項(xiàng)目分類(lèi)是屬于哪類(lèi)
郭老師,資產(chǎn)負(fù)數(shù)是什么原因
老師,2024年把應(yīng)付賬款做成了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在跨年了請(qǐng)問(wèn)怎么辦?2024年入賬是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
老師,請(qǐng)問(wèn)24年有預(yù)提運(yùn)費(fèi)553129.68元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn),25年回運(yùn)費(fèi)發(fā)票40萬(wàn),裝修發(fā)票40萬(wàn)(裝修銀行付款20萬(wàn)),老板說(shuō)這個(gè)裝修是以前建加油站時(shí)裝飾大廳了,讓提供合同,老板說(shuō)合同是一百多萬(wàn),至今也未提供,賬上應(yīng)該如何處理
普票上的稅率不征稅和0%的稅率有何區(qū)別