合規(guī)轉(zhuǎn)賬要點: 按業(yè)務(wù)成本 %2B 利潤轉(zhuǎn)賬: 成本部分:憑供應(yīng)商開給公司的 4070 元發(fā)票,公賬轉(zhuǎn)私賬備注 “項目采購墊資款”。 利潤部分:扣除稅費后(如增值稅、附加稅),以 “服務(wù)費” 或 “勞務(wù)報酬” 名義轉(zhuǎn)賬(需附協(xié)議及發(fā)票)。 必備附件: 采購墊資協(xié)議、供應(yīng)商成本發(fā)票、銷售合同及銷項票、轉(zhuǎn)賬用途備注。 若轉(zhuǎn)利潤,需掛靠人提供勞務(wù)發(fā)票或代開發(fā)票,公司代扣個稅。 風(fēng)險提示: 嚴(yán)禁無依據(jù)公轉(zhuǎn)私(如 “借款”),需確保合同、資金、發(fā)票三流一致,避免稅務(wù)違規(guī)。
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
建筑公司,有人把項目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費,除了管理費是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費,管理費后打給掛靠方。
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說他們公司進(jìn)項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
@璐媛 (內(nèi)賬)老板朋友項目掛本公司,先收18掛靠費,在買成本票80,買票稅金4,我這個收入該怎么做分錄,怎么確認(rèn),最后錢都返還老板朋友個人賬上,這個分錄怎么做? 比如項目100 、掛靠費18、成本80-4=76 、100-76=24(返還掛靠人) 收到掛靠費 借:銀行-個人 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入--掛靠費 18 開票 借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入(掛靠)100 公賬收款 借:銀行-公賬 100 貸:應(yīng)收賬款 100 成本單位扣稅金返款掛靠人(收到成本票) 借:其他應(yīng)付-成本單位個人 76 其他業(yè)務(wù)成本-稅金 4 貸:應(yīng)付賬款-成本單位 80 公賬付成本 借:應(yīng)付賬款--80 貸:銀行-公賬 80 余款個人轉(zhuǎn)掛靠人 借:其他應(yīng)付-掛靠人 24 貸:其他應(yīng)付-成本單位個人24
公司銷售一批貨物100元 客戶轉(zhuǎn)款的時候需要經(jīng)過保理公司 然后保理公司需要從里面扣了20元服務(wù)費,再轉(zhuǎn)回給我們,我們到賬金額是80元,并且給我們開了服務(wù)費發(fā)票,但是這個費用還是要客戶承擔(dān) 客戶需要向我們支付120元,客戶要求120元都要給他們開票。 咨詢問題 1.我們需要怎么開票給客戶?(公司經(jīng)營范圍沒有服務(wù)業(yè)務(wù)) 2.這20元的保理手續(xù)費怎么做賬?
我公司承接A公司一個項目,合同中約定項目上的油費需要由我公司承擔(dān)。A公司與當(dāng)?shù)赜蛷S有付款綁定關(guān)系,油款必須由A公司直接支付給油廠。因此,油錢由我公司轉(zhuǎn)款給了A公司,再由A公司轉(zhuǎn)款給油廠。現(xiàn)在遇到的問題是,油廠只開票給A公司?,F(xiàn)在我公司支付的油費拿不到發(fā)票,像這樣的情況應(yīng)該如何處理?
老師你好,建廠期間采購的淋浴房還有廚房用具,怎么入賬?
老師,5月底計提的物業(yè)費,我是這樣寫的:借:管理費用~物業(yè)費,貸:應(yīng)付賬款。6月初支付了物業(yè)費但是次日才收到對方開出的發(fā)票,兩筆分錄不知道怎么寫了?您寫最后兩筆是這樣的嗎?支付的時候?qū)?借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款。
自然人電子稅務(wù)局扣繳端如何增加企業(yè)
老師請教一下,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅的稅率是多少
我們廠里自己安裝的光伏發(fā)電其中有部分賣給了電力公司,應(yīng)該怎么入賬怎么做會計分錄,售賣的電不是我們廠里的主營業(yè)務(wù)
想開現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)的發(fā)票 但是在電子稅務(wù)局給商品和服務(wù)賦碼的時候 帶出不了現(xiàn)代服務(wù) 只能選銷售服務(wù)*現(xiàn)代服務(wù)其他咨詢服務(wù) 然后開票項目欄就成了其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)了 這種情況怎么解決呢
老師你好!我們公司是虧損的,凈資產(chǎn)是23萬,有一個占比45%的股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),轉(zhuǎn)讓價格能按凈資產(chǎn)的45%嗎?
老師建筑業(yè)比如6月在A地開票9萬,在B地開票8萬,總的銷售額超過了10萬,在A、B兩地分別預(yù)繳的時候是否可享受免征教育費附加和地方教育附加
老師,含稅200000萬,6%的稅率,換算成不含稅的多少錢?
感謝老師解答!
滿意請給五星好評,謝謝
對了老師,分兩次轉(zhuǎn)賬可以同一個人賬戶對嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝