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老板購買材料和固定資產(chǎn)收到物流的托運(yùn)單給文員保存并寫收據(jù),支付的運(yùn)費(fèi)是否需要出具支付額憑證給文員,然后文員寫收據(jù)走報(bào)銷流程?最后收據(jù)需不需要給會計(jì)?

2025-06-23 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-23 10:27

你好,是的,是要有報(bào)銷單的。 最后是會計(jì)入到憑證里面。

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:28

不是這個(gè)意思

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:29

你好,您說的是什么意思呢 ?

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:31

走報(bào)銷流程是否需要要支付的憑證或者截圖?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:33

你好,是的,是需要的了

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:33

然后根據(jù)憑證寫收據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:34

你好,這個(gè)是對方提供服務(wù),應(yīng)該對方寫收據(jù)。

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:34

對方?jīng)]有提供,我們這邊能寫嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:34

你好,你們這邊不寫這個(gè)。因?yàn)槟銈儧]收到錢。

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:35

還是說只有托運(yùn)單給會計(jì)就可以了?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:36

你好,你們有支付了這筆錢,要有托運(yùn)單和支付單據(jù)

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:38

老板私人賬戶給的運(yùn)費(fèi),會計(jì)分錄是什么?這筆費(fèi)用可以作為企業(yè)的什么?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:39

你好,如果是給公司代付的,要計(jì)入其他應(yīng)付款 比如借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款-老板。

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:55

沒有收到合規(guī)票據(jù)可以確認(rèn)費(fèi)用了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:56

你可以入賬,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:57

后期讓物流公司補(bǔ)開發(fā)票,收到發(fā)票怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:58

你好,你這個(gè)入賬了的話,拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去就可以了。

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快賬用戶8056 追問 2025-06-23 10:59

那么這個(gè)其他應(yīng)付款一直掛著嗎?還是怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-23 10:59

你好,公司給老板報(bào)銷的時(shí)候就做平了。

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你好,是的,是要有報(bào)銷單的。 最后是會計(jì)入到憑證里面。
2025-06-23
您好, 最主要的是納稅調(diào)整了? 就是完全可以入賬的
2023-10-25
根據(jù)你提供的信息,冰爽飲料股份有限公司在購貨與付款循環(huán)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面存在一些缺陷。以下是我的分析: 1.訂購單和驗(yàn)收單未連續(xù)編號:這可能導(dǎo)致重復(fù)下單或重復(fù)驗(yàn)收的問題。應(yīng)該為訂購單和驗(yàn)收單設(shè)定一個(gè)唯一的編號,以確保訂單和驗(yàn)收記錄的準(zhǔn)確性和完整性。 2.驗(yàn)收單沒有詳細(xì)的驗(yàn)收信息:雖然驗(yàn)收單上有數(shù)量、品名、單價(jià)等要素,但最好在驗(yàn)收單上添加更多詳細(xì)信息,例如供應(yīng)商名稱、訂單號、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員簽字等,以提供更完整的驗(yàn)收記錄。 3.會計(jì)部根據(jù)只附驗(yàn)收單的付款憑單登記有關(guān)賬簿:這個(gè)設(shè)計(jì)可能導(dǎo)致付款憑單和驗(yàn)收單之間的信息不一致,而未經(jīng)過有效的復(fù)核程序。應(yīng)該設(shè)計(jì)一個(gè)系統(tǒng),使得付款憑單的信息能夠與驗(yàn)收單的信息自動對賬和復(fù)核,以減少錯(cuò)誤和舞弊的風(fēng)險(xiǎn)。 4.支票簽署流程存在風(fēng)險(xiǎn):盡管審計(jì)人員對付款控制程序的穿行測試表明未發(fā)現(xiàn)與公司規(guī)定有不一致之處,但授權(quán)經(jīng)理將支票印章交給會計(jì)人員小王使用可能違反了內(nèi)部控制原則。支票印章應(yīng)該由一個(gè)專門的授權(quán)人員來保管,以防止濫用或欺詐行為。 針對上述缺陷,以下是改進(jìn)建議: 1.為訂購單和驗(yàn)收單設(shè)定唯一的編號,并確保訂單和驗(yàn)收記錄的準(zhǔn)確性和完整性。 2.在驗(yàn)收單上添加更多詳細(xì)信息,例如供應(yīng)商名稱、訂單號、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員簽字等。 3.設(shè)計(jì)一個(gè)系統(tǒng),使得付款憑單的信息能夠與驗(yàn)收單的信息自動對賬和復(fù)核,以減少錯(cuò)誤和舞弊的風(fēng)險(xiǎn)。 4.建立一個(gè)完善的支票簽署流程,確保支票印章由專門的授權(quán)人員保管,以防止濫用或欺詐行為。
2023-12-08
你好,這個(gè)幫你理一下啊,建筑公司簽定的總承包合同不要在賬上體現(xiàn),只需要在賬上體現(xiàn)你們和材料商勞務(wù)合同入賬成本。
2019-06-21
同學(xué)你好 得有發(fā)票才行,這個(gè)沒有發(fā)票嗎? 這個(gè)做假還真防不了,他們自己協(xié)商多少錢然后寫就行了,有一個(gè)辦法,就是你們專人來協(xié)商價(jià)格,然后付款,他們只給你收據(jù)和付款申請書就行了。 2.按照報(bào)銷單的內(nèi)容填寫就可以了
2020-09-29
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