你好,這個(gè)滯納金是不能扣除的。在納稅調(diào)整明細(xì)表里面要調(diào)整。
老師,3月份調(diào)整21年1月份報(bào)稅報(bào)表 補(bǔ)交了增值稅及滯納金 記賬時(shí)候這部分滯納金需要調(diào)整以前年度損益嗎?同時(shí)補(bǔ)計(jì)提附加稅的時(shí)候 營(yíng)業(yè)稅金及附加科目是不是要計(jì)入以前年度損益?
所得稅匯算清繳時(shí)候是調(diào)表不調(diào)賬嗎?那什么時(shí)候用以前年度損益調(diào)整科目呢?
請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)以前年度的資產(chǎn)減值損失通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整可以嗎,所得稅匯算時(shí)候應(yīng)該填到哪個(gè)位置呢
補(bǔ)繳以前年度稅款形成的滯納金計(jì)入當(dāng)期損益還是以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么做
21年的所得稅費(fèi)用沒有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
ERP系統(tǒng)里有6家店鋪,有三家店鋪綁定的是A 公司,三家綁定的是B公司,那賬戶是要按對(duì)應(yīng)的店鋪?zhàn)鲑~嗎?
請(qǐng)問(wèn)原材料、費(fèi)用占比如何計(jì)算?
老師您好,我們公司是二手車交易中心,主要業(yè)務(wù)收入就是代開二手車交易發(fā)票后收取手續(xù)費(fèi),用的是紙質(zhì)發(fā)票,因?yàn)槎周嚱灰装l(fā)票沒有稅點(diǎn),所以有的時(shí)候他們?cè)陂_票的時(shí)候發(fā)票開錯(cuò)了,就重新開一張,開車的那一張也沒有做沖紅處理。在報(bào)稅的時(shí)候就按照實(shí)際收到的手續(xù)費(fèi)報(bào)稅。請(qǐng)問(wèn)這些發(fā)票是否應(yīng)該做沖紅處理?如果需要做沖紅處理是用紙質(zhì)票沖紅還是用電子票沖紅。
公司聘用殘疾員工,公司會(huì)有哪些優(yōu)惠政策,員工享受什么優(yōu)惠
老師你好、收款放是個(gè)人、開票方是從一家公司開過(guò)來(lái)的、請(qǐng)問(wèn)這好做賬嗎
有沒有物業(yè)公司結(jié)算單模板
我們租賃了a公司的廠房和辦公樓,土地稅哪方繳納啊
您好老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶需要申報(bào)殘保金嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年和2023年和2024年的年度所得稅申報(bào)表和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的無(wú)形資產(chǎn)填寫不一樣,要不要更正呢?2022年和2023年和2024年的年度所得稅申報(bào)表資產(chǎn)折舊表里面填寫有無(wú)形資產(chǎn),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面沒有 填寫無(wú)形資產(chǎn)
一般人 購(gòu)進(jìn)免稅黃瓜,在開出去免稅嗎?
意思是滯納金做的科目是以前年度損益調(diào)整,沒有做到營(yíng)業(yè)外支出里,但還是要在明細(xì)表里面調(diào)整
你好,不是明細(xì)賬里面調(diào),是匯算清繳的數(shù)據(jù)里面調(diào)。
是只需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整嗎?
你好,是的,就是這樣了。