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老師好,買了一套商業(yè)房,裝修后 在轉(zhuǎn)賣出去 需要交什么稅 小規(guī)模企業(yè) 是不是就交1%的增值稅就好了
老師你好,我們企業(yè)花23985580元買了11086.27平方的商品房,土地花了470萬元,契稅交了141000元,印花稅交了1175元,現(xiàn)在要賣911.92平米,賣價(jià)2631100元,土地增值稅應(yīng)該交多少,怎么計(jì)算
你好,老師。我們買土地,買賣雙方都需要交什么稅,增值稅率是多少
老師 我們公司買了一輛新車(非二手),已交增值稅,購(gòu)置稅,車險(xiǎn),車船稅,這種情況要不要交印花稅,還有什么稅我需要交嘛
老師,我們公司將折舊完的車輛賣出去了?增值稅按3%減按2%交,但是存在買賣關(guān)系需要交印花稅嗎
老師,你好!我是小白,請(qǐng)問6月份要開銷售折讓,可不可用3月份勾選的藍(lán)字發(fā)票開折讓
老師,住宿發(fā)票年后報(bào)賬可以嗎
你好老師,進(jìn)銷存軟件,是錄入采購(gòu)和銷售嗎,然后結(jié)轉(zhuǎn)方法是制定好的嗎
老師,第1項(xiàng)的稅,我每月申報(bào)的時(shí)候咋沒有看到過?這個(gè)在哪里申報(bào)?有操作步驟嗎?
印花稅的賬務(wù)處理:我們公司稅務(wù)局核定是按次申報(bào)的,那我到了月底計(jì)算一下計(jì)提,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,等次月15日繳納的時(shí)候?qū)?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款,這樣做的賬,是不是正確的,老師?
個(gè)人以無形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請(qǐng)問,增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
您好,增值稅:701元按1%算約=6.94元,但如果咱月銷售額小于等于10萬(小規(guī)模),免交。 所得稅:如果是生意,利潤(rùn)101元(701-600)要交稅(個(gè)稅或企業(yè)所得稅)。如果是個(gè)人二手轉(zhuǎn)讓,不交。 其他稅:一般沒有(印花稅等可忽略)。 大概率只交所得稅(如果是經(jīng)營(yíng)行為),增值稅可能免稅。
老師 所得稅大概是不是100呢 不含稅收差額
相當(dāng)于差額計(jì)稅 收了101元 交1元增值稅 100元交所得稅 這樣對(duì)嗎
您好,是的,是這么理解,增值的部分也就是您說的差額部分才交稅
那開票的話怎么開呢 差額發(fā)票
不是的,我們賣出多少就開多少,開101 收票是600