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生產車間采用預充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預充后物業(yè)公司直接開5000元電費發(fā)票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預充5000元6月30日收到5000元電費發(fā)票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,我們應該如何處理?
生產車間采用預充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預充后物業(yè)公司直接開5000元電費發(fā)票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預充5000元6月30日收到5000元電費發(fā)票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預充的發(fā)票沖紅:借:制造費用-電費4424.78(紅字)貸:其他應付款4424.78,再按實際用電借:制造費用——電費3900/貸:其他應付款3900,這樣其他應付款會掛賬,對方也會欠我們票。實際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務處理
老師我們跟別的公司合作新能源汽車充電業(yè)務,協(xié)議規(guī)定按照收入給我公司分紅,產生的電費由他們打到我公司賬戶,我公司上交,那這個分紅收入我怎么處理呢,電費不能入我公司成本是吧
我想請問下公司是一般納稅人,新能源汽車充電站收入應該交什么稅?稅率是多少?會計分錄應該怎么處理?謝謝!收入和成本是什么
老師我單位跟其他公司合作經營新能源汽車充電業(yè)務,我公司負責提供場地,對方負責充電樁的安裝和運營,產生的充電收入進對方賬戶,發(fā)聲的電費支出由對方賬戶匯款給我公司,由我公司負責交到電網,協(xié)議約定按照充電收入的30%分給我公司,我想問下我公司的收入和費用是什么怎么做賬,需要開什么發(fā)票給對方
老師好,基建期間臨時活動板房定金,是這樣做分錄嗎?借,預付賬款,貸銀行存款,是這樣嗎。
學堂的實操課程都沒有更新嗎?還是以前的
公司舉辦藍球賽,酒店來結算費用就餐費,業(yè)務經辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦老師
什么時候報社保年報,社??蛻舳酥姓f沒有代辦事項。還需要報嗎。
公司舉辦藍球賽,酒店來結算費用就餐費,業(yè)務經辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦?
你好,有一個問題咨詢一下,我們公司是設計公司,里面有幾個員工,但是具體的設計業(yè)務是老板自己外面請的私人團隊做的,企業(yè)盈利之后支付給這個私人團隊的費用是按勞務費用嗎還是怎么處理?如果他們沒有給勞務發(fā)票的話我們這邊是否需要代扣代繳個稅?如果這個團隊沒有營業(yè)執(zhí)照,是個人,除了按勞務還有沒有什么方法能合理避稅?
公司項目5月收款開票700萬,但是成本票均未收回,可以暫估嗎,年底拿到成本票
社保年報所屬期是多久到多久。
老師,有注銷的流程嗎
老師個體工商戶開通稅務了,沒有報財務年報,也沒有報表,要是補報老師怎么出財務報表呢?
您好,預交掛預付,發(fā)票到后轉成本,少交先補錢再沖賬。 1. 預交電費 借:預付賬款 貸:銀行存款 2. 收到發(fā)票 借:生產成本—電費(不含稅) 應交稅費—進項稅額(專票可抵) 貸:預付賬款 3. 金額不一致 多交:留 預付賬款 下次用(不用分錄) 少交就先補錢:借:預付賬款 貸:銀行存款,再按發(fā)票沖減(同步驟2)