你好,是需要針對(duì)收到尾款 做分錄嗎??
先付定金給其它公司定貨,貨做好后又付尾款發(fā)貨,票也是當(dāng)月收到的要怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我在12月的時(shí)候做了預(yù)收賬款,然后1月份的時(shí)候別人付了尾款,那我在收到尾款的時(shí)候再確認(rèn)收入沒(méi)有問(wèn)題吧
收到定金 然后在給商家裝柜子 裝好了以后再給我尾款 定金是借銀行存款 貸預(yù)收賬款 尾款呢怎么做呢
同一個(gè)公司一個(gè)月做了好幾筆業(yè)務(wù)采購(gòu)貨物,到后期多付了,尾款打過(guò)來(lái),當(dāng)月收到發(fā)票,當(dāng)月付貨款,收多付尾款,怎么做分錄。
老師,私立幼托機(jī)構(gòu),10月接到為期9個(gè)月上課學(xué)費(fèi)共9000,10月收了訂金1000,11月收了尾款8000,這分錄要怎么做呢
去年計(jì)提企業(yè)所得多計(jì)提了800元,今年紅沖后利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)不一致。資產(chǎn)負(fù)債表中紅沖的800元有增加,但利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)沒(méi)顯示增加
老師物流運(yùn)輸行業(yè)這種司機(jī)在高速路口的通行費(fèi)可以抵扣嗎
老師,我們是物業(yè)公司,我們收了小區(qū)業(yè)主的錢(qián),買(mǎi)了塑鋼窗,給每個(gè)業(yè)主安裝,這個(gè)安裝是我們找的賣(mài)塑鋼窗的公司,人家是是包安裝,這樣我作為物業(yè)公司,我們收了業(yè)主的錢(qián),怎么給業(yè)主開(kāi)發(fā)票呢
會(huì)計(jì)學(xué)堂怎么看不了視頻了
一般納稅人自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)給員工做福利,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額還用轉(zhuǎn)出嗎
老師可以發(fā)一下紅字發(fā)票的操作步驟嗎?謝謝
老師,微信結(jié)息,怎么做賬
郭老師,請(qǐng)問(wèn)老師結(jié)轉(zhuǎn)民間非營(yíng)利組織只有收入的話,結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)是沒(méi)有東西的對(duì)嗎?
老師好,我們租廠房,現(xiàn)在不租了,但是剛開(kāi)始做好分錄,應(yīng)付房租45萬(wàn),現(xiàn)在清了還有197500不需要付了,我的這個(gè)197500怎么沖出來(lái)呢
老師,賣(mài)出去的貨因質(zhì)量問(wèn)題打折,打折部分開(kāi)具紅字發(fā)票選擇銷(xiāo)售折讓?zhuān)瑸槭裁唇缑娌伙@示需要打折金額,顯示的是之前銷(xiāo)售貨物時(shí)開(kāi)具發(fā)票的金額。
老師你好,這是我前期收的定金,這個(gè)分錄對(duì)嗎?
你好,如果是訂金,是計(jì)入預(yù)收賬款。 如果是定金,是計(jì)入其他應(yīng)付款 一字之差,科目是不同的?
是定金的
你好,是定金,就應(yīng)當(dāng)把 預(yù)收賬款? 科目 換成? ?其他應(yīng)付款? 科目才是的?
那我修改一下,那我后期收了尾款9000要怎么做呢
你好,收到尾款的時(shí)候 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款??
我能不能做個(gè)分錄把這定金沖掉,后期把這一萬(wàn)做到一起,我好查賬
你好,需要把定金 和應(yīng)收賬款 對(duì)沖一下??
那我先做一個(gè)分錄借其他應(yīng)收款1000貸銀行存款996.5財(cái)務(wù)費(fèi)用3.5然后再做個(gè)分錄借銀行存款、財(cái)務(wù)費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)(這幾面把定金和尾款金額一起寫(xiě)進(jìn)去是嗎)
你好,借方? 其他 應(yīng)收款? 這個(gè)是什么意思呢? 收到定金,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 實(shí)現(xiàn)收入,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 同時(shí)對(duì)沖定金和應(yīng)收款,借:其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)收賬款 收到尾款,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款