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今年收到去年的服務(wù)費退費款,應(yīng)該怎樣做分錄,之前分錄是—借:管理費用 貸:銀行存款

2025-06-20 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-20 17:00

借:銀行存款 貸:管理費用

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快賬用戶8953 追問 2025-06-20 17:01

已經(jīng)跨年了

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齊紅老師 解答 2025-06-20 17:01

是的,直接做這個分錄即可

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快賬用戶8953 追問 2025-06-20 17:02

不是要涉及到以前年度損益嗎,老師

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齊紅老師 解答 2025-06-20 17:04

不用,不用以前年度損益

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你好?借 以前年度損益 調(diào)整負(fù)數(shù)? 貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)? 借?借 以前年度損益 調(diào)整 進項 貸應(yīng)付賬款
2022-02-07
你好 借? 以前年度損益 調(diào)整 負(fù)數(shù)? 8 貸應(yīng)付賬款? 8負(fù)數(shù)? ?這樣做?
2021-12-06
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應(yīng)收款-社保費? ? 借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤?
2021-03-19
你好這個直接做借財務(wù)費用-280借管理費用280之后再做借:應(yīng)交稅金-減免稅280,借:管理費用-280,
2021-07-13
你好,借管理費用280借財務(wù)費用負(fù)數(shù)。
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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