中午好親!付款是對(duì)公付款的嗎
老師您好,我看我公司之前的會(huì)計(jì)做賬,收到原材料且付款了,沒(méi)有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒(méi)有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
老師您好,我看我公司之前的會(huì)計(jì)做賬,收到原材料且付款了,沒(méi)有收到發(fā)票,是借:原材料,貸:銀行存款。次月收到發(fā)票,又記了借:原材料,貸:預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀?但是我看電子明細(xì)賬上沒(méi)有第二筆的借:原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀?
你好,老師,我公司10月份買的材料,當(dāng)時(shí)也付款了,貨了到了,我錄的借貸是這個(gè)樣子錄的,借應(yīng)付賬款。貸銀行存款。但是11月份供應(yīng)商才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)給我,這個(gè)要怎么寫(xiě)借貸
老師,您好,以公司的名義買車,全部金額開(kāi)的發(fā)票抬頭是公司的,但貸款部分是放款到老板個(gè)人卡上的,這種怎么做賬呀,是算公司借老板的錢嗎
老師我去年暫估了5.8萬(wàn)的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄?前面寫(xiě)的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫(xiě)分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬(wàn)調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
淘寶上采購(gòu)的物資,沒(méi)有購(gòu)銷合同,憑采購(gòu)記錄和發(fā)票,可以報(bào)銷、入賬、稅前扣除嗎?
對(duì)方單位由個(gè)人先墊付款項(xiàng),但是會(huì)計(jì)記到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在對(duì)方要求退回個(gè)人墊付款,再由公司支付,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做賬呢?
21--24年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票今年才取得了,那直接留存著不附進(jìn)憑證里可以嗎
老師,員工去外地出差,只有餐飲費(fèi),可以入差旅費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問(wèn)下稅費(fèi)里面影響利潤(rùn)表的科目是稅金及附加嗎?包含哪些稅?
工商年報(bào)從業(yè)人數(shù)1人,社保零人可以嗎
保險(xiǎn)業(yè)通常都是商業(yè)險(xiǎn) 補(bǔ)充醫(yī)療+養(yǎng)老金,高基數(shù)公司全額購(gòu)買的。 老師請(qǐng)問(wèn)這句話是什么意思?是不繳納五險(xiǎn)只有商業(yè)保險(xiǎn)對(duì)吧
員工外派到新疆駐點(diǎn),五一往返的飛機(jī)票算福利費(fèi)還是差旅費(fèi)
企業(yè)工商年報(bào)中營(yíng)業(yè)收入怎么填?
APP個(gè)稅注冊(cè)不了,不知道是不是年紀(jì)比較大,沒(méi)辦法注冊(cè),想看看自己申報(bào)多少工資,是不是可以拿身份證本人去稅務(wù)局查?
是的呢,老師
這個(gè)沒(méi)關(guān)系親,京東平臺(tái)有多種支付方式,就有多個(gè)收款賬戶。按發(fā)票入賬就行
把發(fā)票和付款憑單都貼在記賬憑證后
那分錄怎么寫(xiě)呢,應(yīng)付賬款是工品匯,實(shí)際轉(zhuǎn)賬是什么小額貸款公司
借原材料,貸應(yīng)付賬款工品匯。支付時(shí),借應(yīng)付賬款工品匯,貸銀行存款
實(shí)際支付的小額貸款公司,就直接寫(xiě)銀行存款嗎
對(duì),銀行存款就行,應(yīng)該是京東平臺(tái)代收
那是商戶和平臺(tái)之間的結(jié)算方式,咱不用管它
那我5月份先轉(zhuǎn)賬到小額貸款公司,那分錄怎么寫(xiě)?結(jié)清了他們?cè)匍_(kāi)票給我們的,
先付款哈,借預(yù)付賬款-工品匯,貸銀行存款