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老師好 應(yīng)收往來單位貸款利息,借方 應(yīng)收利息 同時(shí)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用?貸方記無票收入可以嗎

2025-06-19 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-19 22:38

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-19 22:43

您好,不行哦,應(yīng)收往來單位貸款利息,需計(jì)提增值稅:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不可沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,不可用 無票收入 作為會(huì)計(jì)科目,未開票收入需在稅務(wù)申報(bào)時(shí)填報(bào),繳納增值稅及企業(yè)所得稅 借:應(yīng)收利息 貸:其他業(yè)務(wù)收入 / 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9132 追問 2025-06-19 22:46

老師借方不能沖財(cái)務(wù)費(fèi)用 我看之前會(huì)計(jì)做 借 應(yīng)收利息 3100 財(cái)務(wù)費(fèi)用-2800貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 300這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-19 22:47

您好,當(dāng)然不行嘛,增值稅收入和所得稅收入都對(duì)不上了,稅務(wù)會(huì)問的哦

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快賬用戶9132 追問 2025-06-19 22:48

哦 好的老師

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齊紅老師 解答 2025-06-19 22:48

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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你好,不是這樣做賬。正確的分錄是 借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2024-04-15
您好,這個(gè)是寫在負(fù)數(shù)就可以的
2023-07-10
您好 請(qǐng)問利息發(fā)票金額跟分錄金額一致嗎
2022-03-11
借款的利息,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅
2024-02-19
財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入借方紅字
2023-12-25
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