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公司老板和另外2位員工參加培訓(xùn)費用2100元,對公支付2100元,培訓(xùn)機構(gòu)開票2100元,另2位員工的費用各700元,需要自己承擔(dān),請問這個1400元怎么收回?

2025-06-19 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-19 20:04

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-19 20:06

您好,費用承擔(dān)依據(jù)是按公司制度或協(xié)議,明確員工各承擔(dān)700元,合計1400元。 2.員工通過現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式交款,財務(wù)開具收據(jù)并記賬。或者經(jīng)員工同意后從工資中扣除,需簽訂代扣協(xié)議。 3.財務(wù)處理是2100元培訓(xùn)費全額入賬,收回1400元沖抵費用,老板部分可作職工教育經(jīng)費稅前扣除。 我們要留存憑證,確保發(fā)票與賬目匹配,代扣需合規(guī),及時跟進收款。

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快賬用戶7092 追問 2025-06-19 20:09

方法1,需要寫份協(xié)議嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-19 20:11

您好,不用不用,這么點錢,最多寫個說明,培訓(xùn)自負

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快賬用戶7092 追問 2025-06-19 20:16

如果轉(zhuǎn)到公賬1400元,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2025-06-19 20:19

您好,借:管理費用-教育經(jīng)費? -1400? ?借:銀行? 700? ?銀行 700 ?原來發(fā)票全部入管理費用,現(xiàn)在沖回一部分

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這個是員工自己承擔(dān)的,從工資里扣。然后那就不能給公司開發(fā)票了,是給個人開發(fā)票。 單位墊付時 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 發(fā)工資的時候扣回來 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2024-01-11
您好:這個需要比對公司關(guān)于差旅報銷相關(guān)規(guī)定,以及若參加培訓(xùn)相關(guān)補助是否存在。
2022-11-10
1,個稅稅額=125000*(1-0.2)*0.4-7000=33000,到手金額=125000-33000-5000=87000 2,個稅稅額=120000*(1-0.2)*0.4-7000=31400,到手金額=120000-31400=88600
2022-11-19
年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險一金”等專項扣除-子女教育等專項附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-本年已預(yù)繳稅額。
2021-12-10
第一33000,第二31400
2020-05-11
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