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老師咨詢一下,零售批發(fā)公司銷售單和開票不同時(shí),一般以什么先入賬為好

2025-06-19 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-19 19:31

您好,是外賬確認(rèn)收入,是吧

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快賬用戶4926 追問 2025-06-19 19:36

對(duì)就是外賬

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齊紅老師 解答 2025-06-19 19:37

如果時(shí)間不長(zhǎng),可以等開了發(fā)票再確認(rèn)

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快賬用戶4926 追問 2025-06-19 19:39

關(guān)鍵是有的開票有的不開票

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齊紅老師 解答 2025-06-19 19:39

不開票的做無票收入

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快賬用戶4926 追問 2025-06-19 19:42

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-19 19:45

不客氣,很高興幫你

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你好 不給小規(guī)模開票 小規(guī)模就沒有成本費(fèi)用抵扣 需要繳納很多企業(yè)所得稅? ?
2021-08-24
可以, 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019-12-26
不會(huì)的哈,就是那個(gè)6%的稅率了3
2023-03-06
你好!這個(gè)正常損益計(jì)入成本就好
2023-07-25
1.是的 2.屬于 3.出口可以退稅 4.出口銷售收入會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2020-08-05
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