幾年前的,不是幾月前的?
我單位因無銷項,前幾個月進項沒抵扣,賬上做的借:庫存商品,應交稅費—進項待抵扣金額,現(xiàn)在這個月要抵扣了,我應該怎么做分錄
老師,請問我前面幾個月的帳沒做完沒有結帳,我現(xiàn)在先結后面近期三個月的,我要結轉成本,庫存商品,庫存商品又包含了前幾個月,我想只要我結帳這個月的,有什么好的方法介紹一下嗎,我用的是高格軟件,謝謝
老師您好,我們這個單位之前是沒有庫存商品帳的,都是生產(chǎn)多少賣出多少,現(xiàn)在有庫存商品了,請問庫存商品怎么做帳?
第一個是我們公司原來購進了一批庫存商品,有進項票,但我們老板免費贈送給了另一個公司,沒有開票,請問這個怎么做賬?。坷蠋?/p>
老師好!請問一下,24年2月份有一個暫估入庫的庫存商品,一直沒有沖銷,也沒注明是哪個產(chǎn)品哪個供應商,現(xiàn)在怎么沖銷呢?
老師,你好!公司想收購一家公司,有哪些需要注意?有沒有相關文件包
老師,有關于酒店前臺交接班的制度或者交接表嗎
我單位是小規(guī)模納稅人,屬于醫(yī)療器械公司,還未正式營業(yè),我單位的進銷存軟件用那個牌子的較好,能推薦一下嗎?
老師,開發(fā)票的時候,怎么知道開的明細前面的大類,是不是準確的呢?
假設公司下面的獨立核算部門,采購物品100入庫,銷售80,成本結轉60,利潤20,庫存還有40.這種情況需要計提企業(yè)所得稅給這個部門嗎?
老師,有關于酒店前臺交接班的制度或者交接表啥的嗎?
是不是九月比六月好找工作一些
老板買了一個廠房,但是之前的房東他欠了電費一直不付,導致我們無法使用,現(xiàn)在就有我們付掉,然后發(fā)票也是開給我們,那我這一筆費用算是怎么處理呢?
老師這邊一個供應商有780萬往來,票也開了780,賬上還有82萬應付賬款掛賬上面,之前會計是不是漏做賬了,現(xiàn)在應該怎么辦
留抵抵欠的記錄在稅務局上哪里可查
對,是23年12月勾選的進項。
以前按含稅金額入賬了?
以前的那張發(fā)票就沒有入賬。
可直接視同25年業(yè)務與發(fā)票入賬即可