小規(guī)模是可以開3%的發(fā)票
請問老師:我們是一家勞務公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務還是銷售材料呢?
老師,我們公司是建筑公司,營業(yè)執(zhí)照里有設計這個項目。這次我們?yōu)閷Ψ浇ㄖ嵤┨峁┝艘粋€設計服務,只是單純的設計,合同叫設計協(xié)議,沒有任何施工項目,那么這種情況下,我們給對方開發(fā)票是可以選現(xiàn)代服務里面的設計開六個點呢,還是建筑服務下面的服務設計開九個點? 請說一下,這兩個服務六個點,九個點的區(qū)別是什么?就因為一個是建筑,一個不是建筑嗎?
老師,我們單位是建筑施工單位,供應商開給我們一張機械租賃發(fā)票,升降機帶人工,稅目為建筑服務,但是稅率為3%,對方為一般納稅人,對方說他們是營改增前取得的機械,所以一直開具的是3%,但是現(xiàn)在的問題是,這個不屬于有形動產(chǎn)租賃,而屬于建筑服務,按理說他們不能開3%的發(fā)票,還是說我理解的有問題,請老師解惑一下,謝謝
老師,想問一下個人施工隊與我公司簽訂建設工程施工合同,工程內容是車間及辦公室的建造和裝修,現(xiàn)在已經(jīng)付對方27萬,合同總價款是36萬(一次性包死,連工帶料),老師,對方?jīng)]有提供發(fā)票,去稅務局問了說個人開不了建筑服務大類的發(fā)票 ,那該開什么發(fā)票入賬呢,我也不知道什么內人的發(fā)票算合理
我這兒有個企業(yè),他是做建筑工程服務的,主要是給甲方的工程項目提供機械租賃。帶操作手,然后現(xiàn)在,稅務局這邊就說他們的這個合同,他們合同首頁寫的就是建筑。機械租賃合同,稅務局說他們這個稅率適用9%,就是一個設備租賃。但是他們自己一直開的發(fā)票都是3%,按簡易征收。交稅的,嗯,我跟甲方的會計談了以后,甲方會計說他們這個屬于甲供工程,就是我和甲方會計在那個加工工程和清包工。這個定義方面產(chǎn)生分歧。甲方會計說,他們這個技屬于甲供工程,就是甲方提供設備材料。然后,嗯,他認為清包工就是提供設備,配備操作手,但是我理解的勤包工就是只配備人員,所以。適合簡易征收的三種特殊情況,老項目和甲供工程清包工。我認為乙方都不符合,但是甲方說。嗯,他們這個就是符合。
有的員工自己車加油,然后讓加油站給開票,發(fā)票抬頭是公司,財務在每個月勾選進項的時候總會有幾張加油票在里面,不報銷,還不能勾選,一個月一個月的積累了好幾張,這種有沒有什么辦法杜絕一下
老師好,問下進項稅轉出,轉費用嗎?
老師 公司財務報表里面我這邊最早看到從18年開始長期待攤費用報表金額17萬,到現(xiàn)在一直沒有變化,這要怎么處理呀
老師,請問下一般納稅人開的家禽發(fā)票可以免稅嗎?為什么有些供應商開的例如光鴨是9%專票
你好,電子稅務局怎么找不到了發(fā)票作廢按鈕
老師,建筑公司一般計稅9%的發(fā)票,要預繳2%到項目所在地的稅,那是不是說明增值稅負一定要達到2%以上?交了也不能退吧
我們公司5月對賬貨款時間是4/26-5/25,全盤把加工費放在制造費用里面了,那我核算成本,做進銷存是不是取4/26-5/25區(qū)間的。假如我做5/1-5/31的進銷存,那制造費用豈不是跟全盤 的對不上了
老師我們單位科技局給撥款了70萬元25年1月份錢已經(jīng)到賬了,然后項目數(shù)里面自籌是410萬項目執(zhí)行期是2024.1-2026.6月份。具體收到這筆錢我應該咋樣做賬,科技局要驗收在賬上我應該咋樣做賬分標出項目名稱并分開記自籌和科技局給發(fā)的這70萬元。咋樣分別增加科目和輔助科目能給我具體的寫一下嗎
要成立一家分公司,不具備獨立核算能力,一般納稅人,分公司營業(yè)執(zhí)照法人是總公司法人嗎?地址?
老師好,社?;鶖?shù)調整補交,但員工己離職了,個人部分憑證怎么做
您的意思是個體工商戶跟小規(guī)模納稅人都可以適用3%的稅率嗎?謝謝
是的,小規(guī)??梢蚤_3%的,現(xiàn)在還可以開1%