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老師,24年12月份17元銀行賬面利息忘記做賬,25年應該怎么處理
我做了紅字退回,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。憑證上的金額是紅色的,那么我科目匯總的時候發(fā)生額是按照紅色的數字減掉,還是按照他的相反科目加上,就比如主營業(yè)務成本借方紅色我是在借方減掉還是在貸方加上這個數
老師,請問2月本年累計的借貸余都是用1月的本年累計加上2月的本月合計嗎
請問270元的保險柜是固定資產嗎
累計銷售額超500萬,是從公司開業(yè)第一個月開始算,還是開業(yè)第一次開發(fā)票那個月開始累計
您好,老師。建筑企業(yè)給工地上管理人員發(fā)放工資,工期就幾個月,員工放棄社保,需要簽什么樣的合同合規(guī)。
未交增值稅,能抵進項稅額轉出嗎?
老師老師未分配利潤是不是企業(yè)交完所得稅了,剩下的
你好,我公司于24年11月成立,工商年報0申報可以嘛?
匯算清繳時,退企業(yè)所得稅,分錄怎么寫
您好,與被掛靠方協(xié)商提供主材、分包等進項發(fā)票及合同明細,證明超額進項由真實業(yè)務產生,申請?zhí)岣?7% 的抵扣比例。 2.若協(xié)商不成,確認超額進項能否在被掛靠方系統(tǒng)中留抵下期,或接受按實際允許抵扣額繳稅(避免多繳需測算成本)。 3.跨地預繳按合同金額 2% 在項目地預繳增值稅(約 13.04 萬元),按時申報避免滯納金。 4.確保發(fā)票、資金、業(yè)務三流一致,用真實業(yè)務證據爭取放寬抵扣限制,優(yōu)先保障預繳和發(fā)票合規(guī),降低稅務成本。
再問一下,如果材料都是3點專票,那么我們就得向公司交增值稅,假如30萬,現(xiàn)在公司說是我們把稅負率提高了,還讓我們交上應的稅金,這合理嗎?
在回答嗎?
?在的,剛才在想問題,如果協(xié)議明確稅負承擔方式(如約定稅負率),因 3% 專票致超稅負,公司要求補稅合理;如果無約定,公司單方要求補稅缺乏依據。 3% 專票抵扣額低,會導致被掛靠方增值稅稅負上升,從稅務原理看,公司要求補償有一定合理性。 掛靠方需提供合規(guī)發(fā)票,如果因發(fā)票問題致公司多繳稅,公司有權要求彌補損失,但需合理范圍內。