在的具體的什么問題的
請老師幫忙回答以下問題,對我有些難度,請老師指教,感謝(請按照順序回復(fù)問題,謝謝)
老師幫忙回答一下以下問題謝謝
請老師幫忙回答圖片問題謝謝
請老師幫忙回答這一大題,謝謝
老師 請教兩個題 幫忙解答疑一下 謝謝
債務(wù)重組的債權(quán)人是投資收益,和債務(wù)人是其他收益,兩個收益可能都在貸方嗎
0元獲得了4000萬的資產(chǎn)管理公司,都繳什么稅費
平日做賬當(dāng)月有稅額發(fā)生 計提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進項稅額1.8萬元,有個進項紅沖為進項稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應(yīng)抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
老師,咨詢一下現(xiàn)在未分配利潤給股東分紅,平時隨時可以分紅嗎?沒有要求年底才能分紅吧?分紅稅股東交20%的個人所得稅嗎?
老師 房產(chǎn)稅怎么算的
老師,在股東那借的備用金,現(xiàn)金留量表填在哪個位置
2024年9月預(yù)估材料入賬。材料發(fā)票在12月份到票,但是會計忘記紅沖預(yù)估材料,直接按照購進入庫存,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)估材料有余額,怎么處理
個體戶開44萬專票,成本1萬元,查賬征收和核定征收的所得稅分別是多少?怎么核算?那個繳稅多一點
下列各項中,屬于注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的有()。A.注冊會計師在審計報告?后知悉了某些事實,并且出具了新的審計報告或修改了審計報告B.財務(wù)報表按照特殊?的編制基礎(chǔ)編制C.運?持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是適當(dāng)?shù)?,但存在?不確定性,且財務(wù)報表對重?不確定性已作出充分披露D.說明審計報告僅提供給財務(wù)報表預(yù)期使?者,不應(yīng)被分發(fā)給其他機構(gòu)或?員老師您好,為什么不選C呢?
請問合作社現(xiàn)在審計,發(fā)現(xiàn)19年度有進來發(fā)票未入賬,往來沒平,現(xiàn)在怎么操作?反結(jié)賬到當(dāng)年補錄入嗎?
老師,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票能不能只認(rèn)證不抵扣?
只認(rèn)證不抵扣是什么意思?
不是有不抵扣認(rèn)證嗎?就是購車的發(fā)票進項稅不抵扣,但又必須認(rèn)證
你這個是不允許抵扣還是你就是不抵扣 可以但是你以后處置車的時候需要正常交增值稅的
不抵扣的話也會影響固定資產(chǎn)價值的對吧?這樣把不低扣的都放到固定資產(chǎn)價值里了對吧?
是的 價稅合計做固定資產(chǎn) 一塊折舊
像剛才您說的,可以,但處置時要正常交增值稅,但即使抵扣了,若處置時不也要交增值稅嗎?
是的 交 13%的增值稅的
好的,謝謝您老師
不用客氣,工作愉快