你好,其實你直接看3季度的利潤表就好 你也可以看7-9月的主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入。
老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現(xiàn)“應(yīng)交稅費一級科目余額為0元”,但“應(yīng)交稅費二級科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-A公司10萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.38 ????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入2912.62
國家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷售時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對嗎?不對的話怎么改正?
老師,請問小規(guī)模納稅人取得收入的時候,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個科目的余額要怎么處理?
老師,比如我要報增值稅,我看科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入那個數(shù),看的是期末余額的貸方嗎?
利潤表中的營業(yè)收入,到底是應(yīng)該以實際收到款項來填還是,科目“主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額?但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn),都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入,的貸方發(fā)生額來填,但是這個會有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收,分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營了。應(yīng)該怎樣看和填?2??利潤表中的凈利潤是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致?
我是旅游業(yè)公司,請問每天的營業(yè)額做什么科目?
老師,我公司注冊資本800萬,股東甲已經(jīng)實繳了80萬,年初股東甲將股權(quán)轉(zhuǎn)出來80%給乙,賬上原來實收資本甲80萬,現(xiàn)在怎么改?甲乙分別記多少?
只有收匯后才能在電子稅務(wù)局申請出口退稅嗎?
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
一般納稅人4s店購買腳墊800元收到1%稅率普票,贈送客戶。 借:銷售費用892.04 貸:庫存商品800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)92.04 企業(yè)所得稅收入調(diào)增707.96,成本調(diào)減800。 老師,這樣處理正確嗎?是否需要其他調(diào)整?
老師請問一下 贊助別人搞活動的商品按售價 分錄。借銷售費用 廣告費。貸營業(yè)外收入嗎 這樣點話 結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候會多了這一筆營業(yè)外收入、對吧。還需要做其他分錄嗎
老師 圈著的怎么求實際利率
稅務(wù)局老師要來公司實地核查岀口退稅,我們應(yīng)該注意哪些事項。
老師固定資產(chǎn)折舊去年12月多提了2400,今年6月發(fā)現(xiàn)了怎么辦?怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人,也是小型微利企業(yè),如果年利潤總額,100萬以下,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么樣繳納?
科目余額表正常是沒有直接的數(shù)據(jù)可以看7-9月的。
老師科目余額表選4-6 看主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 貸方發(fā)生額不行嗎
你好,可以,所以我說不能直接看,還是得要算才行。